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Órgão 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Unidade da Prestação do Serviço 153163 - UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153163 - UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2021
Unidade Realizadora da Compra 153163 - UFSC
Número da Compra 00002/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23080.041189/2020-03
Objeto FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA GLOBAL), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SER IMPLANTADA NO SETOR “01” DO CAMPUS REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM EXTENSÃO DE 930M.
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2021
Vig. Fim 04/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 342.368,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 342.368,97
Valor Acumulado R$ 618.960,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2021 00042/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.041189/2020-03 12/05/2021 06/04/2022 276.591,49 1 276.591,49
09/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 69.131,69 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.354,21 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO PARA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 07 DE ABRIL DE 2022 E TÉRMINO EM 04 DE AGOSTO DE 2022. 07/04/2022 04/08/2022 342.368,97 1 342.368,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153163 2022NE000195 M8282G41FF5 - DFO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 65.777,48 0,00 0,00 65.777,48 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2021NE000497 M8282G41FF5 - DFO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 276.591,49 0,00 0,00 270.141,67 6.449,82 0,00 0,00 6.449,82
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-07 13829.57
Seguro Garantia 2022-11-19 17118.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1.2378 276591.49 342368.9700
Prepostos
CPF Nome
***.735.759-** JUNIOR ELÓI JOSÉ ECKSTEIN
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.096.979-** MARCELO VARDANEGA Fiscal Técnico
***.405.769-** JULIA CORREA ELIAS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo