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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
Unidade Gestora 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.627.226/0001-05 - DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23194.004556/2020-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER O CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2021
Vig. Fim 01/07/2022
Valor Global R$ 145.318,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.109,84
Valor Acumulado R$ 145.318,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.004556/2020-01 01/07/2021 01/07/2022 139.057,92 12 11.588,16
06/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 01/07/2021 01/07/2022 145.318,08 12 12.109,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158333 2022NE000155 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.793,00 0,00 0,00 35.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2021NE000043 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101.975,81 0,00 0,00 44.035,01 57.940,80 0,00 0,00 57.940,80
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 48 3027.46 145318.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.624.405-** ANA TAÍS GOES FREITAS Fiscal Técnico
***.624.405-** ANA TAÍS GOES FREITAS Fiscal Administrativo
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.297.531-** DEUZIMAR LIRA DE MATOS Fiscal Administrativo
***.297.531-** DEUZIMAR LIRA DE MATOS Fiscal Técnico
***.624.405-** ANA TAÍS GOES FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.624.405-** ANA TAÍS GOES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva