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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00517/2021
Unidade Realizadora da Compra 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Número da Compra 00390/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 390084
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 07.354.898/0001-45 - ARDO - CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
Processo 50018.000526/2020-21
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIABR-317/AC COM VISTAS A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV. AM/AC – FRONTEIRA BRASIL/PERU. SUBTRECHO: ENTR. AC-485 (P/ XAPURI) (196,00) - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA LUZIA) (348,70). SEGMENTO: KM 196,00 - KM 348,70. EXTENSÃO: 152,70 KM
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2021
Vig. Fim 09/10/2026
Valor Global R$ 77.800.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 77.800.000,00
Valor Acumulado R$ 3.890.159.737,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2021 00517/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00517/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000526/2020-21 11/10/2021 09/10/2026 77.800.000,00 1 77.800.000,00
31/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JULHO DE 2022, E EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021 31/10/2022 09/10/2026 77.800.000,00 1 77.800.000,00
06/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 06/11/2023 09/10/2026 77.800.000,00 1 77.800.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001531 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 352.316,88 0,00 0,00 352.316,88 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001851 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
393003 2022NE000652 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001967 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 224.959,14 775.040,86 0,00 0,00 775.040,86
393003 2022NE002820 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
393003 2022NE003319 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE000333 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 77800000 77800000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva