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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00537/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00343/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.718.826/0001-89 - A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
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Processo
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50601.001337/2021-76
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARI) - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1.093,30 AO KM 1.140,20, EXTENSÃO: 46,90 KM, CÓDIGO SNV: 174BAM0630 - 174BAM0650. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 04/10/2021 A 03/10/2023. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 30/09/2021 A 28/12/2023.
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Informações Complementares
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SMT/CET/SRDNIT/AM
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Vig. Início
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30/09/2021
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Vig. Fim
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28/12/2023
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Valor Global
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R$ 31.028.308,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.028.308,19
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Valor Acumulado
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R$ 642.826.163,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2021
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00537/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00537/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001337/2021-76
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30/09/2021
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28/12/2023
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22.260.000,00
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1
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22.260.000,00
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25/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-00537/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 22.260.000,00 PARA R$ 27.211.023,89, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 22,24%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 4.951.023,89. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 31.028.308,19, SENDO R$ 27.211.023,89, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 3.817.284,30 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 03/10/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 28/12/2023
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30/09/2021
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28/12/2023
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31.028.308,19
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1
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31.028.308,19
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06/09/2022
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00537/2021
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Termo de Rescisão
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2º TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SR-00537/2021-00, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARI) - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1.093,30 AO KM 1.140,20, EXTENSÃO: 46,90 KM, CELEBRADO ENTRE O DNIT E A EMPRESA AGO - ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A ENCERRAR EM 06/09/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PERMANECE O MESMO, OU SEJA, 28/12/2023.
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30/09/2021
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28/12/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2021NE002581
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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134.250,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
268.500,00
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0,00
|
134.250,00
|
0,00
|
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393003
|
2022NE001215
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001908
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.895.370,29
|
0,00
|
0,00
|
1.082.784,60
|
6.812.585,69
|
0,00
|
0,00
|
6.812.585,69
|
|
393003
|
2021NE002512
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.453,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
67.453,00
|
0,00
|
0,00
|
67.453,00
|
|
393003
|
2021NE002519
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.032.547,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.549.696,06
|
0,00
|
1.517.149,06
|
515.397,94
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
31028308.19
|
31028308.1900
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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