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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00562/2021
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00289/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50602.001290/2020-50
Objeto REMOÇÃO DO VOLUME DE BUEIROS ARMCO DEPOSITADOS NA FAIXA DE DOMÍNIO, REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO, RODOVIA: BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONT. BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: DIV MT/PA – RIO MOJÚ, SEGMENTO: KM 0,00 - KM 878,50 E COM EXTENSÃO: 878,500 KM PISTA SIMPLES, LOTE ÚNICO
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2021
Vig. Fim 31/10/2022
Valor Global R$ 1.285.248,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.285.248,44
Valor Acumulado R$ 2.570.496,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2021 00562/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00562/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001290/2020-50 14/10/2021 12/03/2022 1.285.248,44 1 1.285.248,44
10/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 02 00562/202 A PARTIR DO DIA 25/10/2021. 14/10/2021 12/03/2022 1.285.248,44 1 1.285.248,44
09/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO 13/03/2022 08/09/2022 1.285.248,44 1 1.285.248,44
29/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 49 DIAS (01/07/2022 A 18/08/2022) E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 53 DIAS 09/09/2022 31/10/2022 1.285.248,44 1 1.285.248,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2022NE001785 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 249.258,34 0,00 0,00 249.258,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 1285248.44 1285248.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva