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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2021
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA
Processo 23107.006199/2021-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2021
Vig. Fim 02/10/2024
Valor Global R$ 5.329.856,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.329.856,52
Valor Acumulado R$ 72.342.589,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2021 00030/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.006199/2021-20 15/12/2021 08/09/2023 4.288.267,74 1 4.288.267,74
19/10/2022 00041/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 30/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA CONSTRUTORA MANUELLA - EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. O VALOR À SUPRIMIR SERÁ DE R$ 123.496,55 (CENTO E VINTE TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 2,88% AO CONTRATO ORIGINAL; O VALOR À ADITAR SERÁ DE R$ 568.388,12 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 13,25% AO CONTRATO ORIGINAL; O VALOR NOMINAL FINAL, ESTÁ REPRESENTADO NA PLANILHA ABAIXO COM O TÍTULO DO REFLEXO FINANCEIRO DE: R$ 444.891,57 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO E MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 4.733.159,31 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 02/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/03/2023. 19/10/2022 08/09/2023 4.733.159,31 1 4.733.159,31
30/12/2022 00043/2022 Termo de Apostilamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL 15/12/2021 08/09/2023 4.938.928,67 1 4.938.928,67
10/07/2023 00026/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/09/2023 A 06/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 29/06/2023, ENCERRANDO-SE EM 26/10/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (0912873) 08/09/2023 06/12/2023 4.938.928,67 1 4.938.928,67
16/10/2023 00053/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 26 (0956271). ONDE SE LÊ R$ 4.733.159,31 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), LEIA-SE R$ 4.938.928,67 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), MANTENDO-SE TODAS A OUTRAS CLÁUSULAS INALTERADAS. 16/10/2023 06/12/2023 4.938.928,67 1 4.938.928,67
30/11/2023 00073/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR R$ 114.806,41 (CENTO E QUATORZE MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 2,54 % AO CONTRATO ORIGINAL; ADITIVAR R$ 453.576,01 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 10,05 % AO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2023 A 03/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 27/10/2023, ENCERRANDO-SE EM 24/01/2024, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1088124) 30/11/2023 03/06/2024 5.277.698,27 1 5.277.698,27
03/06/2024 00024/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 120 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2024 A 02/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25/01/2024, ENCERRANDO-SE EM 23/07/2024, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1257272) 04/06/2024 02/10/2024 5.277.698,27 1 5.277.698,27
23/07/2024 00036/2024 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE R$ 21.566,68 E ACRÉSCIMO DE R$ 73.724,93 AO CONTRATO N 30/2021 23/07/2024 02/10/2024 5.329.856,52 1 5.329.856,52
23/08/2026 00030/2021 Termo de Encerramento 15/12/2021 02/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2021NE000468 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 35.658,95 0,00 0,00 0,00 35.658,95 0,00 0,00 35.658,95
154044 2021NE000470 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.761,38 0,00 0,00 0,00 20.761,38 0,00 0,00 20.761,38
154044 2023NE000370 M20RKG1501N - FACFAN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 338.343,47 338.343,47 0,00 0,00 338.343,47 239.084,18 338.343,47 0,00
154044 2022NE000226 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 30.504,62 225.153,04 1.244.342,34 0,00 0,00 1.274.846,96
154044 2024NE000581 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 52.158,25 6.037,29 0,00 46.120,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2022NE000822 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
154044 2022NE000824 V8282N4100N - REUNI - OBRAS - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 124.377,87 0,00 0,00 0,00 148.192,41 0,00 1.393,15 22.421,39
154044 2022NE000812 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 205.769,36 0,00 0,00 0,00 205.769,36 0,00 0,00 205.769,36
154044 2022NE000819 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 554.126,07 0,00 0,00 0,00 554.126,07 0,00 0,00 554.126,07
154044 2022NE000570 V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 444.891,57 0,00 0,00 0,00 444.891,57 0,00 0,00 444.891,57
154044 2023NE000777 M20RKG1501N - FACFAN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 338.769,60 338.769,60 0,00 0,00 338.769,60 0,00 0,00 338.769,60
154044 2021NE000427 V8282N1500N - EMENDA PARLAMENTAR - REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
376 2024-01-30 23107.006199/2021-20 2024-01-30 123073.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-12-09 236657.97
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 5329856.52 5329856.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.737.482-** LUCAS LEONARDO LIMA RABIM Fiscal Técnico Substituto
***.992.562-** ALESSANDRO ALVES DAMASCENO Gestor
***.786.062-** EDUARDO LUNA BARBOSA Gestor Substituto
***.764.432-** PAULO ROBERTO DE LIMA MENDES Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do contrato 431.77 KB 04/09/2024 11:21:35
Contrato 192.98 KB 04/09/2024 11:15:31
publicação do aditivo 190.55 KB 04/09/2024 11:13:34
Termo Aditivo 217.22 KB 04/09/2024 11:12:41
TA 43/2022 146.25 KB 30/12/2022 13:34:56
Seguro Garantia 5.63 MB 07/11/2022 18:09:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva