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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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CONSTRUÇÃO
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Fornecedor
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15.017.334/0001-45 - SUL ENGENHARIA & CIA LTDA
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Processo
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23166.001057/2021-71
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO BLOCO 20 DO IFSUL CÂMPUS CHARQUEADAS.
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Informações Complementares
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CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS...
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Vig. Início
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22/12/2021
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Vig. Fim
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20/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 491.248,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 491.248,94
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Valor Acumulado
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R$ 1.964.995,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001057/2021-71
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22/12/2021
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20/12/2022
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491.248,94
|
1
|
491.248,94
|
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22/12/2021
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00004/2021
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Termo de Encerramento
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DA CONTRATAÇÃO EM 15/12/20222
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22/12/2021
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20/12/2022
|
0,00
|
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0,00
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06/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS E ACRÉSCIMO DE R$ 63.697,14 NO VALOR CONTRATADO.
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22/09/2022
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20/12/2022
|
491.248,94
|
1
|
491.248,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
|
2022NE000061
|
L20RGP0109R - INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURA-CHARQUEADAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
63.697,14
|
0,00
|
447,74
|
63.249,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
447,74
|
|
158340
|
2021NE000045
|
L20RGP0109R - INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURA-CHARQUEADAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
145.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
145.000,00
|
0,00
|
0,00
|
145.000,00
|
|
158340
|
2021NE000046
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
282.551,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
282.551,80
|
0,00
|
1.492,78
|
282.551,80
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67 E 44369563
|
2022-12-15
|
23166.001057/2021-71
|
2023-01-15
|
17923.57
|
|
69 70 E 44501190
|
2022-12-22
|
23166.001057/2021-71
|
2022-12-22
|
33030.39
|
|
56 E 43431881
|
2022-10-26
|
23166.001057/2021-71
|
2022-10-26
|
35236.68
|
|
42 E 42164627
|
2022-08-15
|
23166.001057/2021-71
|
2022-08-16
|
50281.49
|
|
41462025 E 36
|
2022-07-05
|
23163.002075/2022-81
|
2022-07-06
|
46616.23
|
|
33 E 40772750
|
2022-05-25
|
23163.001622/2022-10
|
2022-05-25
|
109313.43
|
|
39.179.021 E 25
|
2022-02-25
|
23163.000403/2022-13
|
2022-02-25
|
149580.51
|
|
26 E 17.884
|
2022-04-12
|
23163.000939/2022-21
|
2022-04-18
|
49266.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-21
|
21377.59
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
491248.94
|
491248.9400
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
|
***.141.780-**
|
EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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