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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200233 - SPRF/AP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200233 - SPRF/AP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2021
Unidade Realizadora da Compra 200233 - SPRF/AP
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA
Processo 08673.001721/2021-69
Objeto REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME.
Informações Complementares REFORMA DO ATUAL ESTACIONAMENTO DA SEDE DA PRF-AP...
Vig. Início 28/12/2021
Vig. Fim 31/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.254.339,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.254.339,99
Valor Acumulado R$ 136.023.427,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2021 00010/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001721/2021-69 28/12/2021 28/12/2027 10.962.403,49 1 10.962.403,49
09/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ Nº 18.611.601/0001-04, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M), NOS PERÍODOS DE 06/2021 A 06/2022 E DE 06/2022 A 06/2023, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PROJETO BÁSICO (SEI 36555086).1.2. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021/SPRF/AP SERÁ REAJUSTADO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.579.153,68 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);1.3 O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.962.403,49 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA 12.541.557,17 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS); 30/09/2025 31/10/2025 1.579.153,68 1 1.579.153,68
21/11/2023 00008/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2021-SRPRF/AP E, POR CONSEGUINTE, REVISAR O VALOR ORIGINÁRIO EM 0,43%. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO INCLUIR OS SEGUINTES SERVIÇOS: AUMENTO DA LAJE DO 1º PAVIMENTO DO PRÉDIO LIGANDO À ESTRUTURA DO PRÉDIO ANTIGO (PARA EXECUTAR A JUNÇÃO DO PRÉDIO ANTIGO COM O NOVO, HOUVE A NECESSIDADE DE INSERIR LAJE E VIGAS COM A FINALIDADE DE AMARRAR UMA ESTRUTURA À OUTRA); ALVENARIA NA FACHADA DO 1º PAVIMENTO PARA OCULTAR O TELHADO DO PRÉDIO ANTIGO (O PROJETO NÃO APRESENTA OS ELEMENTOS DE ALVENARIA NA FACHADA SUL, NO PRIMEIRO PAVIMENTO, ELEMENTO ESSE ESSENCIAL PARA VEDAR A ENTRADA DE ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, ABERTURA DECORRENTE DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PRÉDIO NOVO COM O ANTIGO). ESTRUTURA PARA PLATIBANDA, (O PROJETO NÃO APRESENTA OS ELEMENTOS DE PILARETES E VIGAS USADOS PARA SUSTENTAR E FIXAR A PLATIBANDA, SENDO CONSULTADO A EMPRESA PROJETISTA SOBRE A SUA NECESSIDADE E OBTENDO COMO RESPOSTA POSITIVA CONFORME SEI 45923745); PARTE DA ALVENARIA NAS ESCADAS DO TÉRREO, ( ALVENARIA FECHANDO AS PARTES DE BAIXO DAS ESCADAS FORMANDO CUBÍCULOS QUE PODERÃO SER UTILIZADOS COMO DEPÓSITOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA); CLIPES PARA RE_BARS (O ORÇAMENTO APRESENTA UMA QUANTIDADE DE 2 CENTOS, SENDO NECESSÁRIO UM ACRÉSCIMOS DE 10 CENTOS); LASTRO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ALVENARIA QUE NÃO CONTEMPLAVAM BALDRAMES (LASTRO PARA ALVENARIA PARA O SHAFTS FACHADA, ESCADA NORTE, ESCADA SUL E SALA DO NOBREAK NÃO CONTEMPLADO EM PROJETO); VALOR TOTAL DO CONTRATO COM O REAJUSTE R$11.009.155,92 22/11/2023 28/12/2027 10.962.403,49 1 10.962.403,49
15/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2021-SRPRF/AP E, POR CONSEGUINTE, REVISAR O VALOR ORIGINÁRIO EM 15,86%. CONSIDERANDO O 1º TERMO ADITIVO CELEBRADO ANTERIORMENTE, O VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO FICA REVISADO EM 16,29%. O ACRÉSCIMO VISA INCLUIR OS SEGUINTES SERVIÇOS: ADITIVOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DO ACM; ADITIVOS PARA A ENERGIA FOTOVOLTAICA, IMPLANTAÇÃO DA ETE E ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DO ACM; ADITIVOS PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS, CABOS E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO MURO, PISO INTERTRAVADO; ADITIVOS PARA OS SERVIÇOS DE SUBESTAÇÃO E PROJETO DA SUBESTAÇÃO. O VALOR DO CONTRATO SERÁ ACRESCIDO EM R$ 1.746.422,65 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), FICANDO ESTABELECIDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 12.755.578,57 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 15/03/2024 28/12/2027 12.755.578,58 1 12.755.578,58
19/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2021-SRPRF/AP COM O OBJETIVO DE ADICIONAR OS SEGUINTES SERVIÇOS: REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ANTIGO; ÁREA TÉCNICA NO PRÉDIO NOVO; CANALETA AO LADO DO MURO ENTRE A PRF-AP E SETRAP-AP E A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ESTACIONAMENTO, RESULTANDO EM UMA ADIÇÃO DE R$ 773.687,34 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), LOGO O CONTRATO TEM SEU VALOR ATUALIZADO PARA R$ 13.529.144,85 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). 20/07/2024 28/12/2027 13.529.144,85 1 13.529.144,85
21/03/2025 90004/2025 Termo Aditivo PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 1.593.087,45 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO 14,53% DO CONTRATO Nº 10/2021-SRPRF/AP 21/03/2025 28/12/2027 15.122.353,66 1 15.122.353,66
12/06/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ Nº 18.611.601/0001-04, TEM POR OBJETO O 3º REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M), NO PERÍODO DE 06/2023 A 06/2024, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PROJETO BÁSICO (SEI Nº 36555086).1.2. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021/SPRF/AP SERÁ REAJUSTADO EM R$ 512.068,02 (QUINHENTOS E DOZE MIL SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS, CONSIDERANDO O 3º PEDIDO DE REAJUSTE FLEX (OFÍCIO SEI Nº 61429729), APRESENTADO PELA EMPRESA P. GEMAQUE MATOS EIRELI, O RELATÓRIO DA FISCALIZADORA (SEI Nº61510682) E, DIFERENTEMENTE DOS VALORES APRESENTADOS PELA CONTRATADA, O RELATÓRIO (SEI 61429684), ELABORADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, QUE DESCREVE DE FORMA PORMENORIZADA OS REAJUSTES DEVIDOS. 1.3. CONSIDERANDO QUE FORAM REALIZADOS 2 (DOIS) REAJUSTES ANTERIORES, QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R$ 1.579.153,68, O PRESENTE 3º REAJUSTE REFERE-SE AOS ADITIVOS DA OBRA, UMA VEZ QUE O CONTRATO ORIGINAL DEVERIA TER SIDO FINALIZADO EM MARÇO DE 2024.1.5. CONSIDERANDO O VALOR INICIAL DO CONTRATO, DE R$ 10.962.403,49, O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 13.053.625,19. 30/09/2025 31/10/2025 512.068,02 1 512.068,02
17/06/2025 90005/2025 Termo Aditivo ADITAR 60 (SESSENTA) DIAS AO PRAZO CONTRATUAL DA EMPRESA P. GEMAQUE MATOS EIRELI, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.611.601/0001-04, CONTRATADA PARA EXECUTAR A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ, A FIM DE QUE CONCLUA A OBRA. 23/06/2025 22/08/2025 15.122.353,66 1 15.122.353,66
22/08/2025 00007/2025 Termo Aditivo ADITAR 70 (SETENTA) DIAS AO PRAZO CONTRATUAL DA EMPRESA P. GEMAQUE MATOS EIRELI, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.611.601/0001-04, CONTRATADA PARA EXECUTAR A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ, A FIM DE QUE CONCLUA A OBRA. 22/08/2025 31/10/2025 15.122.353,66 1 15.122.353,66
24/09/2025 00006/2025 Termo Aditivo SUPRIMIR 0,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 102.310,99, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 9,46% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.036.570,06, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO; O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO INCLUIR OS SEGUINTES SERVIÇOS: PORTÃO BASCULANTE | INSTALAÇÕES/DEPÓSITOS | DEMOLIÇÃO DE ESCADAS, BASE DA TORRE | DEMOLIÇÃO DO PISO DO PRÉDIO ANTIGO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DAS PAREDES INTERNAS | JANELAS | PORTA ALMOXARIFADO E PORTAS DA ACADEMIA | SUPERESTRUTURA IN LOCO - LAJE DO VAZIO | PINGADEIRA E SOLEIRAS | PISO - ACADEMIA TÉRREO ACABAMENTOS - TELHADO ANTIGO | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | REFORMA PISO, TETO E PAREDES | CHURRASQUEIRA | REALOCAÇÃO DE AMBIENTES SOM E FOYER | ADIÇÃO DE DIVISÓRIA COM VIDRO SOM E FOYER | REFORÇO NO DRYWALL | GRADIL EXTERNO | ELÉTRICA | METAIS E LOUÇAS | BANHEIRO SUPERINTENDENTE | SISTEMA DE PROTEÇÃO SPDA | ACM - LIGAÇÃO ENTRE OS DOIS PRÉDIOS | CONDUTORES. 30/09/2025 31/10/2025 16.057.300,60 1 16.057.300,60
30/10/2025 00008/2025 Termo Aditivo SUPRIMIR 0,42% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 46.582,88, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ACRESCENTAR 2,23% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 244.310,43, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. 30/10/2025 14/11/2025 16.254.339,99 1 16.254.339,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200233 2023NE000065 RF99CAO2CON - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.232.274,49 2.653.580,21 0,00 578.694,28 2.653.580,21 2.253.802,25 2.653.580,21 0,00
200233 2025NE000102 RF99DN9SDAP - AMPLIACAO SEDE AP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.093.896,64 127.283,18 0,00 966.613,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2024NE000127 RF99DN9SDAP - AMPLIACAO SEDE AP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.145.895,04 3.953.127,31 175.105,90 17.661,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2021NE000126 RF99CO1APEM - BANCADA DO AMAPA - EMENDA 71050015 449051 - OBRAS E INSTALACOES 720.129,00 0,00 0,00 0,00 1.440.258,00 0,00 0,00 720.129,00
200233 2021NE000125 RF99CO1APEM - BANCADA DO AMAPA - EMENDA 71050015 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.205.913,51 0,00 0,00 3.956.214,82
200233 2023NE000047 RF99CSEDEAP - CONSTRUCAO DA SEDE DO AMAPA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00
200233 2025NE000054 RF99DN9SDAP - AMPLIACAO SEDE AP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 946.327,10 0,00 22.699,21 923.627,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2025NE000082 RF99CN9APAP - AUGUSTO PUPPIO - EMENDA 202543100009 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2025NE000104 RF99DN9EDAP - ATUALIZAR PI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2026NE000032 RF99DN9SDAP - AMPLIACAO SEDE AP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 626.370,73 809,18 0,00 625.561,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200233 2026NE000047 RF99DN9SDAP - AMPLIACAO SEDE AP. 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.723,43 0,00 0,00 21.723,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
85 2024-09-06 08673.001576/2024-69 2024-09-11 659650.93
82 2024-07-10 08673.001278/2024-79 2024-07-11 341410.14
81 2024-07-10 08673.001278/2024-79 2024-07-11 40515.36
94 2024-12-12 08673.002398/2024-93 2024-12-12 32906.14
93 2024-12-12 08673.002398/2024-93 2024-12-12 673567.10
67 2024-02-21 08673.000327/2024-56 2024-02-22 399777.96
70 2024-04-03 08673.000628/2024-80 2024-04-04 171034.52
74 2024-05-13 08673.000899/2024-35 2024-05-13 229847.85
76 2024-06-07 08673.001118/2024-20 2024-06-10 277511.51
91 2024-11-14 08673.002266/2024-61 2024-11-15 651966.15
86 2024-09-06 08673.001576/2024-69 2024-09-11 21332.88
87 2024-10-07 08673.001871/2024-15 2024-10-07 283605.91
88 2024-10-07 08673.001871/2024-15 2024-10-07 22338.05
92 2024-11-14 08673.002266/2024-61 2024-11-15 50883.44
95 2025-01-21 08673.000076/2025-91 2025-01-21 303153.95
96 2025-01-21 08673.000076/2025-91 2025-01-21 43312.59
97 2025-02-24 08673.000216/2025-21 2025-02-24 357287.99
98 2025-02-24 08673.000216/2025-21 2025-02-24 28157.13
104 2025-03-17 08673.000337/2025-72 2025-03-17 28106.30
103 2025-03-17 08673.000337/2025-72 2025-03-17 349038.97
105 2025-04-10 08673.000502/2025-96 2025-04-11 1080435.49
106 2025-04-10 08673.000502/2025-96 2025-04-11 36132.69
109 2025-05-07 08673.000671/2025-26 2025-05-08 345636.09
110 2025-05-07 08673.000671/2025-26 2025-05-08 14652.30
113 2025-06-09 08673.000873/2025-78 2025-06-09 54967.37
112 2025-06-09 08673.000873/2025-78 2025-06-09 512265.76
115 2025-07-21 08673.001050/2025-60 2025-07-21 547204.70
114 2025-07-21 08673.001050/2025-60 2025-07-21 437716.75
116 2025-08-25 08673.001415/2025-56 2025-08-26 332490.38
117 2025-08-25 08673.001415/2025-56 2025-08-26 26248.88
119 2025-09-23 08673.001620/2025-11 2025-09-24 33521.24
118 2025-09-23 08673.001620/2025-11 2025-09-24 420674.55
0120 2025-10-17 08673.001836/2025-87 2025-10-21 435659.70
120 2025-10-17 08673.001836/2025-87 2025-10-21 1110385.40
121 2025-10-17 08673.001836/2025-87 2025-10-21 28637.81
119.1 2025-09-23 08673.001620/2025-11 2025-10-28 33521.24
118.1 2025-09-23 08673.001620/2025-11 2025-10-28 420674.55
00120 2025-10-17 08673.001836/2025-87 2025-10-21 1110385.40
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0119 E 118 COMP. 2025-09-23 08673.001620/2025-11 2025-09-24 90910.74
000120 2025-10-17 08673.001836/2025-87 2025-10-21 1110385.40
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122 2025-12-09 08673.002102/2025-15 2025-12-10 695314.14
123 2025-12-10 08673.002102/2025-15 2025-12-10 80727.39
124 2026-02-06 08673.000073/2026-38 2026-02-09 304749.24
125 2026-02-06 08673.000073/2026-38 2026-02-09 19452.31
126 2026-03-12 08673.000241/2026-95 2026-03-12 21723.43
127 2026-06-08 08673.000880/2026-51 2026-06-11 428643.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1.482735059 10962403.49 16254339.9855
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.716.654-** CARLOS CALHEIRO DE LIMA Responsável no Setor Financeiro
***.014.867-** YVAN SANTOS EPIFANIO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 50.72 KB 07/10/2024 16:41:52
Termo Aditivo 325.62 KB 07/10/2024 16:41:35
Garantia 301.66 KB 07/10/2024 16:21:28
Contrato 83.84 KB 07/10/2024 15:41:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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