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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2021
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00029/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
Processo 23479.013267/2021-89
Objeto SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS E ASSISTÊNCIA ESPECIAL, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2022
Vig. Fim 28/01/2025
Valor Global R$ 67.471,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.471,31
Valor Acumulado R$ 203.362,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/01/2022 00023/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013267/2021-89 29/01/2022 28/01/2023 66.000,00 1 66.000,00
03/01/2023 00037/2022 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 28/01/2024 29/01/2023 28/01/2024 66.000,00 1 66.000,00
13/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 5,90 % TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 3.890,88 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 69.890,88 (SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). 29/01/2022 28/01/2024 69.890,88 1 69.890,88
05/12/2023 00047/2023 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 28/01/2025. 28/01/2024 28/01/2025 69.890,88 1 69.890,88
29/12/2023 00008/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 23/2021, NA FORMA DO ART. 65, § 8O DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013267/2021-89: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE -3,46 %, PELO ÍNDICE IGP-M NO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE – R$ 2.419,57 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 67.471,31 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). 29/01/2022 28/01/2025 67.471,31 1 67.471,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2023NE000156 M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.999,70 0,00 0,00 39.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000686 M0105G0100R - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.686,50 0,00 0,00 0,00 32.686,50 0,00 0,00 32.686,50
158718 2022NE000332 M0105G0100R - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.999,75 0,00 0,00 15.900,85 14.098,90 0,00 0,00 14.098,90
158718 2023NE000683 M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.999,56 12.111,03 0,00 7.888,53 12.111,03 11.148,15 11.216,03 895,00
158718 2024NE000091 M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.999,68 36.905,68 232,18 9.861,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
853221 2023-03-24 23479.013267/2021-89 2023-03-31 5275.68
849648 2022-04-18 23479.009279/2022-90 2022-04-20 4548.50
849265 2022-03-10 23479.006447/2022-95 2022-03-15 4553.45
849999 2022-05-23 23479.011686/2022-67 2022-05-24 4524.85
850260 2022-06-19 23479.013289/2022-20 2022-06-21 4517.70
850490 2022-07-15 23479.015442/2022-53 2022-07-22 5026.45
850843 2022-08-19 23479.013267/2021-89 2022-08-22 0.00
851430 2022-10-12 23479.013267/2021-89 2022-10-25 0.00
851298 2022-09-28 23479.013267/2021-89 2022-10-13 0.00
851997 2022-11-30 23479.013267/2021-89 2022-12-29 0.00
852166 2022-12-15 23479.013267/2021-89 2022-12-29 0.00
852471 2023-01-18 23479.013267/2021-89 2023-02-06 5055.60
854234 2023-05-26 23479.013267/2021-89 2023-06-16 6048.82
854797 2023-06-28 23479.013267/2021-89 2023-07-25 6061.00
300577 2023-09-19 23479.013267/2021-89 2023-10-02 5848.14
852843 2023-02-21 23479.013267/2021-89 2023-03-03 4983.00
854965 2023-07-07 23479.013267/2021-89 2023-08-07 5907.88
853701 2023-04-27 23479.013267/2021-89 2023-05-18 5271.04
854966 2023-10-27 23479.013267/2021-89 2023-10-31 2891.88
854968 2023-11-21 23479.013267/2021-89 2023-11-23 2924.36
854967 2023-11-01 23479.013267/2021-89 2023-11-10 2892.13
854969 2023-12-06 23479.013267/2021-89 2023-12-11 2968.44
854970 2024-01-18 23479.013267/2021-89 2024-01-25 962.80
1 2024-02-21 23479.013267/2021-89 2024-02-29 1010.80
4 2024-03-25 23479.013267/2021-89 2024-04-03 2811.76
5 2024-04-18 23479.013267/2021-89 2024-04-22 2978.08
6 2024-05-15 23479.013267/2021-89 2024-05-21 3293.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SEGURO / GARANTIA 1 67471.31 67471.3100
Prepostos
CPF Nome
***.882.928-** MARCELO POZZI PESTANA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.670.512-** FRANCISCO VANDERLEI ALMEIDA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.872.532-** MANOEL ENIO ALMEIDA AGUIAR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2ª APOSTILA 243.00 KB 29/12/2023 15:01:40
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao