Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
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00023/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
|
Número da Compra
|
00029/2021
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
Categoria
|
Serviços
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
Processo
|
23479.013267/2021-89
|
Objeto
|
SEGURO COLETIVO CONTRA
ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL
POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS E ASSISTÊNCIA
ESPECIAL, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
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Informações Complementares
|
|
Vig. Início
|
29/01/2022
|
Vig. Fim
|
28/01/2025
|
Valor Global
|
R$ 67.471,31
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 67.471,31
|
Valor Acumulado
|
R$ 203.362,19
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
|
Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
11/01/2022
|
00023/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013267/2021-89
|
29/01/2022
|
28/01/2023
|
66.000,00
|
1
|
66.000,00
|
03/01/2023
|
00037/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 28/01/2024
|
29/01/2023
|
28/01/2024
|
66.000,00
|
1
|
66.000,00
|
13/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 5,90 % TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 3.890,88 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 69.890,88 (SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
29/01/2022
|
28/01/2024
|
69.890,88
|
1
|
69.890,88
|
05/12/2023
|
00047/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 28/01/2025.
|
28/01/2024
|
28/01/2025
|
69.890,88
|
1
|
69.890,88
|
29/12/2023
|
00008/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 23/2021, NA FORMA DO ART. 65, § 8O DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013267/2021-89:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE -3,46 %, PELO ÍNDICE IGP-M NO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE – R$ 2.419,57 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 67.471,31 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
|
29/01/2022
|
28/01/2025
|
67.471,31
|
1
|
67.471,31
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158718
|
2023NE000156
|
M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.999,70
|
0,00
|
0,00
|
39.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2021NE000686
|
M0105G0100R - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.686,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.686,50
|
0,00
|
0,00
|
32.686,50
|
158718
|
2022NE000332
|
M0105G0100R - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.999,75
|
0,00
|
0,00
|
15.900,85
|
14.098,90
|
0,00
|
0,00
|
14.098,90
|
158718
|
2023NE000683
|
M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.999,56
|
12.111,03
|
0,00
|
7.888,53
|
12.111,03
|
11.148,15
|
11.216,03
|
895,00
|
158718
|
2024NE000091
|
M20RKQ9900N - SEGURO COLETIVO PARA ESTUDANTES[
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.000,00
|
38.177,44
|
2.811,76
|
1.010,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
853221
|
2023-03-24
|
23479.013267/2021-89
|
2023-03-31
|
5275.68
|
849648
|
2022-04-18
|
23479.009279/2022-90
|
2022-04-20
|
4548.50
|
849265
|
2022-03-10
|
23479.006447/2022-95
|
2022-03-15
|
4553.45
|
849999
|
2022-05-23
|
23479.011686/2022-67
|
2022-05-24
|
4524.85
|
850260
|
2022-06-19
|
23479.013289/2022-20
|
2022-06-21
|
4517.70
|
850490
|
2022-07-15
|
23479.015442/2022-53
|
2022-07-22
|
5026.45
|
850843
|
2022-08-19
|
23479.013267/2021-89
|
2022-08-22
|
0.00
|
851430
|
2022-10-12
|
23479.013267/2021-89
|
2022-10-25
|
0.00
|
851298
|
2022-09-28
|
23479.013267/2021-89
|
2022-10-13
|
0.00
|
851997
|
2022-11-30
|
23479.013267/2021-89
|
2022-12-29
|
0.00
|
852166
|
2022-12-15
|
23479.013267/2021-89
|
2022-12-29
|
0.00
|
852471
|
2023-01-18
|
23479.013267/2021-89
|
2023-02-06
|
5055.60
|
854234
|
2023-05-26
|
23479.013267/2021-89
|
2023-06-16
|
6048.82
|
854797
|
2023-06-28
|
23479.013267/2021-89
|
2023-07-25
|
6061.00
|
300577
|
2023-09-19
|
23479.013267/2021-89
|
2023-10-02
|
5848.14
|
852843
|
2023-02-21
|
23479.013267/2021-89
|
2023-03-03
|
4983.00
|
854965
|
2023-07-07
|
23479.013267/2021-89
|
2023-08-07
|
5907.88
|
853701
|
2023-04-27
|
23479.013267/2021-89
|
2023-05-18
|
5271.04
|
854966
|
2023-10-27
|
23479.013267/2021-89
|
2023-10-31
|
2891.88
|
854968
|
2023-11-21
|
23479.013267/2021-89
|
2023-11-23
|
2924.36
|
854967
|
2023-11-01
|
23479.013267/2021-89
|
2023-11-10
|
2892.13
|
854969
|
2023-12-06
|
23479.013267/2021-89
|
2023-12-11
|
2968.44
|
854970
|
2024-01-18
|
23479.013267/2021-89
|
2024-01-25
|
962.80
|
1
|
2024-02-21
|
23479.013267/2021-89
|
2024-02-29
|
1010.80
|
5
|
2024-04-18
|
23479.013267/2021-89
|
2024-04-22
|
2978.08
|
4
|
2024-03-25
|
23479.013267/2021-89
|
2024-04-03
|
2811.76
|
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
67471.31
|
67471.3100
|
|
Prepostos
|
CPF |
Nome |
***.882.928-**
|
MARCELO POZZI PESTANA
|
|
Responsáveis
|
CPF |
Nome |
Tipo |
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
***.670.512-**
|
FRANCISCO VANDERLEI ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
***.872.532-**
|
MANOEL ENIO ALMEIDA AGUIAR
|
Gestor
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2ª APOSTILA |
243.00 KB |
29/12/2023 15:01:40 |
|
Aplicavel decreto
|
|