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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00101/2022
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Processo 50612.001525/2021-75
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-020/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO: ENTR BR-030(A) (DIV DF/GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO: ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SEGMENTO: KM 105,30 AO KM 252,50, EXTENSÃO: 147,20 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2022
Vig. Fim 02/09/2025
Valor Global R$ 35.174.473,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.174.473,85
Valor Acumulado R$ 665.040.529,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2022 00101/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001525/2021-75 23/03/2022 10/06/2024 31.899.999,80 1 31.899.999,80
12/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 10,26%, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 3.274.474,05 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 36/2022/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (SEI Nº 12730057), DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - BRASÍLIA - DF (SEI Nº 12731059), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 12809148), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF(SEI Nº 12836009), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (SEI Nº 13040622) E DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - BRASÍLIA - DF (SEI Nº 13111752). 12/12/2022 10/06/2024 35.174.473,85 1 35.174.473,85
12/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 10/06/2024, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 07/12/2024. O PRAZO DE EXECUÇÃO CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 12/03/2024, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 08/09/2024. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 35.174.473,85 (TRINTA E CINCO MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 36.994.606,30 (TRINTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.820.132,45 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). 12/03/2024 07/12/2024 35.174.473,85 1 35.174.473,85
03/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM DECORRÊNCIA DA DILAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS DO PRAZO DE EXECUÇÃO, RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE 3 DIAS NO PRAZO DE EXECUÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 269 DIAS E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (19536739), ATINENTE AO CONTRATO UT/12 00101/2022 (10836036), CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº: 91/2024/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (19447580), DOS DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (19519430 E 19536748), DO DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (19565355 E 19669377) E DA NOTA TÉCNICA Nº: 3/2024/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (19630578). 08/12/2024 02/09/2025 35.174.473,85 1 35.174.473,85
11/07/2025 00004/2025 Termo Aditivo ESTORNO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME RES. Nº 13/2021 (SEI Nº 18072699) - PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023, NO VALOR DE R$ 2.430.072,17 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº: 30/2024/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 18830467), COM O ESTORNO A SER REALIZADO NESTE TERMO ADITIVO NO VALOR DE R$ 282.928,46 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NA ALÍNEA "A" DO ITEM 9 DO OFÍCIO Nº 72866/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 20747957), E CONSOANTE APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DESPACHO (DNIT) 19855399 E OFÍCIO Nº 106562/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 21076865).O VALOR RESTANTE DE R$ 2.147.143,71 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), QUE TRATA DA DIFERENÇA DO VALOR DE R$ 2.430.072,17 COM O VALOR DE R$ 282.928,46, DEVERÁ SER ESTORNADO NO CONTRATO Nº 12 00121/2025 (SEI Nº 20456759), QUE TRATA DA MESMA CONTRATADA, CONFORME INSTRUÇÃO CONTIDA NA ALÍNEA "B" DO ITEM 9 DO OFÍCIO Nº 72866/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 20747957). 11/07/2025 02/09/2025 35.174.473,85 1 35.174.473,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000256 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002515 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.197.485,50 894.163,17 3.568,47 299.753,86 894.163,17 797.463,36 803.120,27 94.611,37
393003 2023NE003043 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 44.433,75 44.433,75 0,00 0,00 44.433,75 44.433,75 44.433,75 0,00
393003 2023NE002438 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.061.137,09 0,00 0,00 3.061.137,09 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001129 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001363 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000422 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.341.439,81 0,00 0,00 2.341.439,81 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002082 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000231 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 170.000,00 90.721,22 0,00 79.278,78 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001507 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.490.000,00 0,00 0,00 0,00 3.490.000,00 0,00 0,00 3.490.000,00
393003 2022NE002487 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 14.000.000,00 0,00 0,00 13.896.563,88 103.436,12 0,00 0,00 103.436,12
393003 2025NE000553 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005112 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000754 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.787,05 0,00 338,50 5.448,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001215 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9839 2025-01-31 50612.000370/2025-83 2025-02-01 18254.91
9840 2025-01-31 50612.000370/2025-83 2025-02-01 7107.22
9842 2025-01-31 50612.000370/2025-83 2025-02-01 5476.47
9838 2025-01-31 50612.000370/2025-83 2025-02-01 18478.85
9841 2025-01-31 50612.000370/2025-83 2025-02-01 22339.14
133 2025-11-27 50612.003326/2025-25 2025-12-01 1157.41
131 2025-11-27 50612.003326/2025-25 2025-12-01 1157.41
130 2025-11-27 50612.003326/2025-25 2025-12-01 1157.41
132 2025-11-27 50612.003326/2025-25 2025-12-01 1157.41
134 2025-11-27 50612.003326/2025-25 2025-12-01 1157.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 35174473.85 35174473.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva