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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2016
Unidade Realizadora da Compra 154763 - CAMPUS S DUMONT
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23355.003405/2016-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUSBARBACENA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2016
Vig. Fim 12/12/2020
Valor Global R$ 25.487,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 25.487,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2016 00014/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003405/2016-51 12/12/2016 11/12/2017 25.487,00 1 0,00
04/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 12/12/2017 11/12/2018 25.487,00 1 0,00
11/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. 12/12/2018 12/12/2019 25.487,00 1 0,00
11/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 12/12/2019 12/12/2020 25.487,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2016NE800684 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800915 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800318 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800494 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800225 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1500 1500.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 600 600.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1000 1000.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 500 500.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 900 900.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 600 600.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1500 1500.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 900 900.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1500 1500.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 700 700.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1000 1000.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 916 916.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 542 542.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1124 1124.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 983 983.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 983 983.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 983 983.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 983 983.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 983 983.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 700 700.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 700 700.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 580 580.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 580 580.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 580 580.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 900 900.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 800 800.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1450 1450.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1000 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao