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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2022
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes Coordenação de Obras e Planejamento Físico
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 33.471.021/0001-44 - ROTA ENGENHARIA LTDA
Processo 23110.025823/2021-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS.
Informações Complementares PRA TERMO ADITIVO 8.666/1993 05 AO CONTRATO 11/202...
Vig. Início 18/05/2022
Vig. Fim 29/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.408.127,07
Núm. Parcelas 8
Valor Parcela R$ 176.015,88
Valor Acumulado R$ 3.934.207,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/05/2022 00011/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025823/2021-39 18/05/2022 12/05/2023 1.004.335,83 8 125.541,98
30/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA E DO PLANO INTERNO INDICADOS NO CONTRATO. 18/05/2022 12/05/2023 1.004.335,83 8 125.541,98
24/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 13/05/2023 06/05/2024 1.004.335,83 8 125.541,98
31/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E SOBRE O VALOR CONTRATUAL REMANESCENTE 31/01/2024 06/05/2024 1.142.862,38 8 142.857,80
12/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 07/05/2024 31/01/2025 1.142.862,38 8 142.857,80
20/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 01/02/2025 31/03/2025 1.233.318,63 8 154.164,83
08/01/2025 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMO E REAJUSTE. 08/01/2025 29/07/2025 1.389.232,19 8 173.654,02
06/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 18/05/2022 29/07/2025 1.408.127,07 8 176.015,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2024NE000809 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 90.456,25 0,00 0,00 90.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000902 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 280.676,01 0,00 219.323,99 280.676,01 0,00 0,00 280.676,01
154047 2024NE001088 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 135.263,05 0,00 0,00 135.263,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE001395 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 446.815,35 166.548,13 2.609,92 277.657,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE002145 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 55.987,39 55.987,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000665 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 60.783,98 0,00 0,00 60.783,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000427 MSS25G43HE7 - REFORMA DO ANEXO DO ANTIGO DNOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 85.962,91 0,00 0,00 85.962,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
154/155/156 E 157 2025-01-17 23110.001110/2025-11 2025-01-21 117541.46
01 E 02 2025-02-21 23110.005672/2025-26 2025-02-26 67257.67
163 E 164 2025-03-12 23110.007921/2025-18 2025-03-13 73078.14
DIVS NFS 2025-06-18 23110.022221/2025-53 2025-06-24 18186.26
187 E 188 2025-07-04 23110.022064/2025-86 2025-07-15 29785.98
200 E 201 2025-09-05 23110.029741/2025-97 2025-09-12 2648.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-10-31 70406.35
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1408127.07 1408127.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.927.530-** JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO Fiscal Titular
***.088.850-** RAQUEL DA FONSECA HOLZ Fiscal Substituto
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.164.890-** ROGERIO DALTRO KNUTH Fiscal Técnico
***.850.780-** JOÃO LUIS FERNANDES RAMOS Fiscal Técnico Substituto
***.730.100-** EVALDO TAVARES KRUGER Fiscal Técnico Substituto
***.879.720-** IGOR MENDES CARRILHO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo