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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
00034/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
|
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Fornecedor
|
00.427.205/0001-58 - NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23086.012057/2020-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COMPOSTO POR ELEMENTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO E SISTEMAS AUXILIARES PARA ACOMPANHAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2024
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.677.126,95
|
|
Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.820,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.837.672,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2022
|
00010/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012057/2020-14
|
17/06/2022
|
17/06/2023
|
1.665.752,60
|
1
|
1.665.752,60
|
|
19/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 10,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 172.631,80 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 7,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 130.272,44 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 09 (NOVE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2023 A 17/03/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO IV DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MÊS, COM INÍCIO EM 18/06/2023, ENCERRANDO-SE EM 17/12/2023.
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19/05/2023
|
17/03/2024
|
1.623.393,24
|
16
|
101.462,08
|
|
24/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 2,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 41.215,89 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
24/10/2023
|
17/03/2024
|
1.664.609,13
|
16
|
104.038,07
|
|
29/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 010/2022 POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2024 A 17/06/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/03/2024
|
17/06/2024
|
1.664.609,13
|
16
|
104.038,07
|
|
03/05/2024
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.664.609,13 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 1.677.126,97 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PELOS ÍNDICES ICTI/IPEA (1,35%) E INCC/FGV (3,23%) ACUMULADOS DE 12 MESES COM REFERÊNCIA EM JANEIRO/2024, CONFORME ITEM 6.1 DO CONTRATO. CONSIDERANDO A DATA-BASE DE 06/02/2024, O PERÍODO DA ANÁLISE É DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024.
|
17/06/2022
|
17/06/2024
|
1.677.126,95
|
16
|
104.820,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000445
|
M8282G41HH0 - SISTEMA CFTV DE SEGURANCA ELETRONICA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.517,84
|
12.517,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000650
|
M8282G41HH0 - SISTEMA CFTV DE SEGURANCA ELETRONICA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.665.752,60
|
0,00
|
0,00
|
95.671,72
|
2.087.900,98
|
321.982,25
|
329.036,64
|
188.783,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-20
|
166575.26
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-17
|
83856.35
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-17
|
162339.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
250
|
172.1964
|
43049.1000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
15
|
1463.872
|
21958.0800
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
3903.77
|
3903.7700
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
30
|
81.5503333333333
|
2446.5100
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
6
|
1226.55
|
7359.3000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
660
|
118.69
|
78335.4000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
40
|
81.938
|
3277.5200
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
80
|
180
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
30
|
1166.244666666667
|
34987.3400
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
107
|
39
|
4173.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
0
|
1972.27
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
107
|
51
|
5457.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
40
|
242.23025
|
9689.2100
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
1300
|
15600.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
6
|
6848.14
|
41088.8400
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
116
|
370
|
42920.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
80000
|
80000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
91000
|
91000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
6000
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
88
|
2060
|
181280.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
3950
|
9.0079164556962
|
35581.2700
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
212
|
173.159905660377
|
36709.9000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
5000
|
16.46
|
82300.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
40
|
820
|
32800.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
15
|
2859.37
|
42890.5500
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
36
|
1980.58
|
71300.8800
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
8
|
1077.7
|
8621.6000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
5
|
9400
|
47000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
5
|
6200
|
31000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
2
|
4520.21
|
9040.4200
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
15859.09
|
15859.0900
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
2
|
7226.1
|
14452.2000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
79
|
1723.29063291139
|
136139.9600
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
8
|
13109.27
|
104874.1600
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1450
|
136.458668965517
|
197865.0700
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
40
|
465.1575
|
18606.3000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
110
|
102.222818181818
|
11244.5100
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
4
|
7094.5
|
28378.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
2
|
20268.985
|
40537.9700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.134.369-**
|
IRONI CARLOS RECH
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.454.776-**
|
MARILÉIA DA CUNHA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.380.106-**
|
FELIPE RODRIGUES MAYNART
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.798.916-**
|
HELEN CRISTINA SOARES E SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.796-**
|
MARCUS VINÍCIUS FÉLIX
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.836-**
|
ROGÉRIO ROBERTO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.466-**
|
ALDIR LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.691.326-**
|
CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.496.636-**
|
UILCLEIDES BRAGA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.046-**
|
VALÉRIA DA SILVA PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|