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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2022
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00034/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
Fornecedor 00.427.205/0001-58 - NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
Processo 23086.012057/2020-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COMPOSTO POR ELEMENTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO E SISTEMAS AUXILIARES PARA ACOMPANHAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2022
Vig. Fim 17/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.677.126,95
Núm. Parcelas 16
Valor Parcela R$ 104.820,43
Valor Acumulado R$ 3.837.672,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2022 00010/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012057/2020-14 17/06/2022 17/06/2023 1.665.752,60 1 1.665.752,60
19/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUPRIMIR 10,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 172.631,80 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 7,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 130.272,44 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 09 (NOVE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2023 A 17/03/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO IV DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MÊS, COM INÍCIO EM 18/06/2023, ENCERRANDO-SE EM 17/12/2023. 19/05/2023 17/03/2024 1.623.393,24 16 101.462,08
24/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 2,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 41.215,89 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 24/10/2023 17/03/2024 1.664.609,13 16 104.038,07
29/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 010/2022 POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2024 A 17/06/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/03/2024 17/06/2024 1.664.609,13 16 104.038,07
03/05/2024 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.664.609,13 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 1.677.126,97 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PELOS ÍNDICES ICTI/IPEA (1,35%) E INCC/FGV (3,23%) ACUMULADOS DE 12 MESES COM REFERÊNCIA EM JANEIRO/2024, CONFORME ITEM 6.1 DO CONTRATO. CONSIDERANDO A DATA-BASE DE 06/02/2024, O PERÍODO DA ANÁLISE É DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024. 17/06/2022 17/06/2024 1.677.126,95 16 104.820,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE000445 M8282G41HH0 - SISTEMA CFTV DE SEGURANCA ELETRONICA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 12.517,84 12.517,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000650 M8282G41HH0 - SISTEMA CFTV DE SEGURANCA ELETRONICA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.665.752,60 0,00 0,00 95.671,72 2.087.900,98 321.982,25 329.036,64 188.783,46
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-09-20 166575.26
Seguro Garantia 2024-09-17 83856.35
Seguro Garantia 2024-06-17 162339.32
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 250 172.1964 43049.1000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 15 1463.872 21958.0800
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 3903.77 3903.7700
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 30 81.5503333333333 2446.5100
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 6 1226.55 7359.3000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 660 118.69 78335.4000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 40 81.938 3277.5200
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 80 180 14400.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 30 1166.244666666667 34987.3400
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 107 39 4173.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 0 1972.27 0.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 107 51 5457.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 40 242.23025 9689.2100
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 12 1300 15600.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 6 6848.14 41088.8400
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 116 370 42920.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 80000 80000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 91000 91000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 25000 25000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 6000 6000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 88 2060 181280.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 3950 9.0079164556962 35581.2700
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 212 173.159905660377 36709.9000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 5000 16.46 82300.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 40 820 32800.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 15 2859.37 42890.5500
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 36 1980.58 71300.8800
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 8 1077.7 8621.6000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 5 9400 47000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 5 6200 31000.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 2 4520.21 9040.4200
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 15859.09 15859.0900
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 2 7226.1 14452.2000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 79 1723.29063291139 136139.9600
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 8 13109.27 104874.1600
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1450 136.458668965517 197865.0700
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 40 465.1575 18606.3000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 110 102.222818181818 11244.5100
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 4 7094.5 28378.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 2 20268.985 40537.9700
Prepostos
CPF Nome
***.134.369-** IRONI CARLOS RECH
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Fiscal Requisitante Substituto
***.454.776-** MARILÉIA DA CUNHA SOARES Fiscal Administrativo Substituto
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.467.606-** FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.380.106-** FELIPE RODRIGUES MAYNART Fiscal Requisitante
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.798.916-** HELEN CRISTINA SOARES E SOARES Gestor Substituto
***.251.796-** MARCUS VINÍCIUS FÉLIX Fiscal Técnico Substituto
***.045.836-** ROGÉRIO ROBERTO SILVA Fiscal Técnico
***.812.466-** ALDIR LOPES DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.691.326-** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO Fiscal Requisitante
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.672.426-** ALEANDRO LIMA CAMARGO Fiscal Administrativo
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE SEGURO GARANTIA 764.16 KB 28/05/2024 09:07:34
PUBLICAÇÃO DOU - TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2024 1.20 MB 10/05/2024 09:55:43
TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2024 50.60 KB 10/05/2024 09:54:21
PUBLICAÇÃO DOU TERMO ADITIVO Nº 002/2023 1.20 MB 06/03/2024 11:47:53
TERMO ADITIVO nº 002/2023 59.74 KB 06/03/2024 11:45:50
PUBLICAÇÃO DOU TERMO ADITIVO Nº 03/2024 1.21 MB 05/03/2024 16:14:04
PORTARIA/PROAD Nº 57, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 48.03 KB 01/03/2024 10:56:56
APÓLICE SEGURO GARANTIA TA 001/2023 165.20 KB 07/06/2023 16:23:45
PUBLICAÇÃO DOU EXTRATO TERMO ADITIVO 001/2023 691.12 KB 23/05/2023 11:40:18
TERMO ADITIVO N.º 001/2023 171.54 KB 23/05/2023 11:39:44
APÓLICE SEGURO GARANTIA CONTRATO ADMINISTRATIVO 129.07 KB 05/08/2022 15:24:45
TERMO DE REFERENCIA 682.59 KB 22/06/2022 09:07:52
NOTA DE EMPENHO 2022NE000650 45.33 KB 22/06/2022 09:01:51
PORTARIA PROAD N.º 116/2022 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 121.64 KB 22/06/2022 09:01:09
PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022 417.16 KB 22/06/2022 08:59:53
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2022 222.57 KB 22/06/2022 08:58:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo