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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00327/2022
Unidade Realizadora da Compra 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Processo 50616.001181/2022-45
Objeto TERMO DE CONTRATO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - E O CONSÓRCIO PLANATERRA/ENGEMASS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA OAE SOBRE O RIO DAS POMBAS NO KM 174,6 DA RODOVIA BR-470/SC E RECUPERAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA DE DESVIO DO TRÁFEGO.
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2022
Vig. Fim 21/10/2022
Valor Global R$ 17.798.000,00
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 8.899.000,00
Valor Acumulado R$ 35.596.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2022 00327/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00327/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.001181/2022-45 08/08/2022 21/10/2022 17.798.000,00 2 8.899.000,00
18/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE PEDRA NOS ATERROS DE CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO DAS POMBAS. 18/10/2022 21/10/2022 17.798.000,00 2 8.899.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO 1 17798000 17798000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva