Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00092/2022
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes SCTIE
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
Processo 25000.056759/2022-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ, CNES 2081512​, LOCALIZADA EM GUARATINGUETÁ/SP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2022
Vig. Fim 04/03/2025
Valor Global R$ 9.423.344,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.423.344,25
Valor Acumulado R$ 112.706.786,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2022 00092/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.056759/2022-91 07/10/2022 07/04/2024 9.050.000,00 1 9.050.000,00
05/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2024 A 03/11/2024; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0039217385; ACRESCER 4,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 373.344,25 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 08/04/2024 03/11/2024 9.423.344,25 1 9.423.344,25
01/11/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2024 A 04/03/2025. 04/11/2024 04/03/2025 9.423.344,25 1 9.423.344,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2022NE000713 -8 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 8.365.215,65 0,00 0,00 0,00 11.980.227,65 3.615.012,00 3.666.029,09 4.750.203,65
250110 2024NE000627 -8 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 145.160,62 0,00 0,00 145.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000241 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 27.226,86 0,00 0,00 27.226,86 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000246 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 373.344,25 307.976,80 9.539,53 55.827,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2947 2023-12-05 25000.056759/2022-91 2023-12-11 927583.41
3320 2024-05-27 25000.056759/2022-91 2024-06-05 400488.75
3088 2024-02-14 25000.056759/2022-91 2024-02-28 1132737.01
3192 2024-03-27 25000.056759/2022-91 2024-04-03 360090.21
3250 2024-04-26 25000.056759/2022-91 2024-04-30 281547.15
3375 2024-06-18 25000.056759/2022-91 2024-06-26 483509.67
3454 2024-07-18 25000.056759/2022-91 2024-07-29 437902.59
3498 2024-08-09 25000.056759/2022-91 2024-08-14 352250.48
3613 2024-10-07 25000.056759/2022-91 2024-10-15 292625.32
3720 2024-12-03 25000.056759/2022-91 2024-12-10 8436.00
3719 2024-12-03 25000.056759/2022-91 2024-12-10 75612.67
3885 2025-02-28 25000.056759/2022-91 2025-03-10 152488.29
3886 2025-02-28 25000.056759/2022-91 2025-03-10 10668.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 9423344.25 9423344.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.600.171-** THIAGO RODRIGUES SANTOS Fiscal Titular
***.780.201-** FREDERICO PINHEIRO CURADO Fiscal Substituto
***.988.250-** ROGÉRIO GUEDES SOARES Autoridade Competente
***.518.761-** SARA SOUZA RIBEIRO Apoio Administrativo
***.262.111-** RAFAEL PIRES CEOLIN Apoio Administrativo
***.299.681-** MARDIOEY LOPES DA CRUZ Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TA - Publicação - retificação 1.18 MB 13/01/2025 11:22:22
2º TA - Assinado 201.67 KB 13/01/2025 11:22:22
2º TA - Publicação 172.56 KB 13/01/2025 11:22:22
1º Termo Aditivo 194.08 KB 13/01/2025 11:22:22
1º TA - Publicação 1.18 MB 13/01/2025 11:22:22
Publicação 438.13 KB 14/03/2023 11:49:07
Contrato 3.92 MB 14/03/2023 11:48:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva