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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00485/2022
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00170/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 15.630.064/0007-39 - BELOV ENGENHARIA S.A.
Processo 50619.002051/2021-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARAGUAI - LOTE 04, EM TRECHO SITUADO ENTRE PUERTO ESPERANZA/PY E A FOZ DO RIO APA/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2022
Vig. Fim 28/09/2027
Valor Global R$ 9.386.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.386.000,00
Valor Acumulado R$ 9.386.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2022 00485/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00485/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.002051/2021-19 25/10/2022 28/09/2027 9.386.000,00 1 9.386.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000518 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.007.169,00 3.007.169,00 0,00 0,00 3.007.169,00 1.164.896,28 1.200.475,65 1.806.693,35
393003 2023NE001597 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.695.799,47 4.695.799,47 0,00 0,00 6.558.438,96 6.558.438,96 6.558.438,96 0,00
393003 2025NE002987 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 468.000,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
369 2026-05-25 50619.000902/2026-01 2026-07-09 105466.31
3469 2025-01-30 50619.000213/2025-16 2025-02-21 257248.11
3419 2025-01-02 50619.002569/2024-03 2025-02-20 208609.18
3418 2025-01-02 50619.002560/2024-94 2025-02-20 83920.04
4025 2025-10-31 50619.001973/2025-32 2025-12-12 161502.00
3512 2025-02-25 50619.000403/2025-25 2025-03-21 257248.11
3816 2025-07-31 50619.001399/2025-12 2025-08-27 274018.64
3574 2025-03-31 50619.000600/2025-44 2025-04-25 83920.04
3625 2025-04-30 50619.000822/2025-67 2025-05-22 145967.33
3745 2025-06-30 50619.001174/2025-66 2025-07-28 163332.40
3683 2025-05-28 50619.000981/2025-61 2025-06-23 129196.82
3940 2025-09-23 50619.001533/2025-85 2025-10-28 83920.04
3942 2025-09-29 50619.001751/2025-10 2025-10-28 82089.63
78 2025-12-29 50619.002296/2025-70 2026-01-30 104322.92
71 2025-12-18 50619.002105/2025-70 2026-01-30 313438.35
118 2026-01-30 50619.000186/2026-54 2026-02-20 135324.63
167 2026-02-27 50619.000329/2026-28 2026-03-20 274028.12
224 2026-03-30 50619.000556/2026-53 2026-04-22 171079.28
290 2026-04-30 50619.000754/2026-17 2026-06-10 269449.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 9386000 9386000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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