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Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
|
00001/2022
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|
Modalidade da Compra
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Concorrência
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA
|
|
Processo
|
23443.009305/2022-97
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS EIRUNEPÉ.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
09/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.222.112,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.222.112,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.282.355,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2022
|
00014/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009305/2022-97
|
09/01/2023
|
28/07/2025
|
42.694.512,20
|
6
|
7.190.269,92
|
|
30/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO ADITIVO É A SUPRESSÃO DE 2,40% E O ACRÉSCIMO DE 22,86%, CONFORME A NOTA TÉCNICA N.º 155 – DINFRA/PROAD/IFAM/2023.
|
30/12/2023
|
18/05/2024
|
7.078.493,09
|
1
|
7.078.493,09
|
|
13/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (CONSTRUÇÃO DO CAMPUS EIRUNEPÉ).
|
18/06/2024
|
29/01/2025
|
7.078.493,09
|
1
|
7.078.493,09
|
|
12/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC) CALCULADA MENSALMENTE PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). CONCEDER O 1ª REAJUSTE COM PERÍODO DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE 19/09/2023 A 19/09/2024, EM 1,05479510%, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 111.776,83 CENTO E ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
09/01/2023
|
29/01/2025
|
7.190.269,92
|
1
|
7.190.269,92
|
|
27/01/2025
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2025 A 28/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (I E IV), §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 29/01/2025 A 28/04/2025.
|
29/01/2025
|
28/07/2025
|
7.190.269,92
|
1
|
7.190.269,92
|
|
16/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É TORNAR SEM EFEITO O TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 03/2024, DIANTE DOS EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS DO REAJUSTE CONFORME CONSIGNADO NA NOTA TÉCNICA Nº 04.2024 – CGECC/DEOC/PROPLAD/REITORIA-IFAM - RETIFICADA, RETORNANDO O VALOR DO CONTRATO ÀQUELE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2022, QUE É DE R$7.078.493,09.
|
09/01/2023
|
28/07/2025
|
7.078.493,09
|
1
|
7.078.493,09
|
|
25/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO 04/2025 ALTERA O CONTRATO 14/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FASE III DE EIRUNEPÉ. SUPRIMIR 1,59% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 93.606,84, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ACRESCENTAR 2,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 125.449,09, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. REAJUSTAR O CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC – DI, EM 5,480%, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 111.776,83, NOS MOLDES DO ART. 65, DA LEI 8.666/93. ALTERAR A CLÁUSULA 2 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 31.842,25 (TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E EM FUNÇÃO DO REAJUSTE NO VALOR DE R$ 111.776,83 (CENTO E ONZE MIL SETECENTOS, SETENTA E SEIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR DA CONTRATAÇÃO TOTALIZARÁ R$ 7.222.112,17 (SETE MILHÕES DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 28/07/2025 A 26/10/2025, NOS MOLDES DO ART. 57, §1º, I E IV, DA LEI 8.666/93. PRORROGAR O PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 28/07/2025 A 26/10/2025, NOS MOLDES DO ART. 57, §1º, I E IV, DA LEI 8.666/93.
|
28/07/2025
|
26/10/2025
|
7.222.112,17
|
1
|
7.222.112,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158142
|
2023NE000285
|
L20RGP1502N - EMENDA INDIVIDUAL - 201828550004 PEDRO UCZAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
195.220,20
|
0,00
|
97.610,10
|
97.610,10
|
97.610,10
|
0,00
|
97.610,10
|
0,00
|
|
158142
|
2023NE000339
|
LPP02P41JW7 - CEIRU - OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS/IFAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.326.876,67
|
1.152.157,60
|
0,00
|
1.174.719,07
|
1.152.157,60
|
1.152.157,60
|
1.152.157,60
|
0,00
|
|
158142
|
2023NE000119
|
L20RGP4102N - OBRA EXPANSAO CONSTRUCAO CAMPUS BRUSQUE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
313.533,11
|
0,00
|
0,00
|
313.533,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2024NE000323
|
LPP02P41JW7 - CEIRU - OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS/IFAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
111.776,83
|
111.776,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2023NE000448
|
L20RGP1502N - EMENDA INDIVIDUAL - 201828550004 PEDRO UCZAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
529.642,40
|
529.642,40
|
0,00
|
0,00
|
529.642,40
|
529.642,40
|
529.642,40
|
0,00
|
|
158142
|
2023NE000449
|
L20RGP1502N - EMENDA INDIVIDUAL - 201828550004 PEDRO UCZAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.230,47
|
100.230,47
|
0,00
|
0,00
|
100.230,47
|
100.230,47
|
100.230,47
|
0,00
|
|
158142
|
2022NE000277
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
158142
|
2022NE000278
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
158142
|
2022NE000279
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
158142
|
2022NE000280
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
158142
|
2022NE000281
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
158142
|
2022NE000282
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2022NE000283
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2022NE000284
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2024NE000159
|
LPP02P41JW7 - CEIRU - OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS/IFAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
612.990,24
|
106.372,45
|
0,00
|
506.617,79
|
106.372,45
|
0,00
|
0,00
|
106.372,45
|
|
158142
|
2025NE000238
|
L20RGP4102N - OBRA EXPANSAO CONSTRUCAO CAMPUS BRUSQUE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
25.540,06
|
0,00
|
0,00
|
25.540,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2025-08-13
|
23443.009305/2022-97
|
2025-08-20
|
156352.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-31
|
353924.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
7222112.17
|
7222112.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.954.062-**
|
ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|