Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
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Processo
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06549.200203/2022-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAMUFLADO TIPO II ALTA SOLIDEZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2022
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Vig. Fim
|
17/06/2025
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Valor Global
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R$ 25.002.702,00
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.002.702,00
|
Valor Acumulado
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R$ 583.815.694,00
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
20/12/2022
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00085/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06549.200203/2022-84
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20/12/2022
|
13/03/2024
|
19.082.224,00
|
1
|
19.082.224,00
|
12/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL
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14/03/2024
|
12/05/2024
|
19.082.224,00
|
1
|
19.082.224,00
|
27/10/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
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13/05/2024
|
20/10/2024
|
23.852.780,00
|
1
|
23.852.780,00
|
20/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.
|
21/10/2024
|
19/12/2024
|
23.852.780,00
|
1
|
23.852.780,00
|
24/06/2024
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00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
20/12/2022
|
19/12/2024
|
24.512.684,00
|
1
|
24.512.684,00
|
21/11/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DO CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇO
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20/12/2022
|
19/12/2024
|
25.002.702,00
|
1
|
25.002.702,00
|
16/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
20/12/2024
|
17/06/2025
|
25.002.702,00
|
1
|
25.002.702,00
|
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Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
160069
|
2023NE000337
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160069
|
2023NE000782
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.770.556,00
|
4.770.556,00
|
0,00
|
0,00
|
4.770.556,00
|
532.436,80
|
710.625,82
|
4.059.930,18
|
160069
|
2024NE000427
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
660.092,70
|
660.092,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160069
|
2025NE000037
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
475.253,02
|
0,00
|
27.802,30
|
447.450,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
98200
|
254.61
|
25002702.0000
|
|
Prepostos
|
|
Responsáveis
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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