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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2022
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
Processo 06549.200203/2022-84
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMUFLADO TIPO II ALTA SOLIDEZ
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2022
Vig. Fim 17/06/2025
Valor Global R$ 25.002.702,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.002.702,00
Valor Acumulado R$ 583.815.694,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2022 00085/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06549.200203/2022-84 20/12/2022 13/03/2024 19.082.224,00 1 19.082.224,00
12/06/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL 14/03/2024 12/05/2024 19.082.224,00 1 19.082.224,00
27/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 13/05/2024 20/10/2024 23.852.780,00 1 23.852.780,00
20/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA. 21/10/2024 19/12/2024 23.852.780,00 1 23.852.780,00
24/06/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 20/12/2022 19/12/2024 24.512.684,00 1 24.512.684,00
21/11/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento REVISÃO DO CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇO 20/12/2022 19/12/2024 25.002.702,00 1 25.002.702,00
16/12/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 20/12/2024 17/06/2025 25.002.702,00 1 25.002.702,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000337 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000782 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.770.556,00 4.770.556,00 0,00 0,00 4.770.556,00 532.436,80 710.625,82 4.059.930,18
160069 2024NE000427 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660.092,70 660.092,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000037 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 475.253,02 0,00 27.802,30 447.450,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIFORME PROFISSIONAL 98200 254.61 25002702.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 3.41 MB 17/12/2024 09:28:07
Termo Apostilamento 1,008.92 KB 03/07/2024 11:07:53
TERMO ADITIVO 2.64 MB 21/03/2024 11:06:39
Contrato 1.11 MB 30/10/2023 14:46:33
Termo Aditivo 2.46 MB 30/10/2023 14:40:18
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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