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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00689/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00029/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.088.713/0001-11 - CONSTRUTORA SOMA LTDA
Processo 50601.002086/2022-28
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-174/AM, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: IGARAPÉ DOS VEADOS - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTOS LOCALIZADOS KM 1027,6 AO KM 1027,7; KM 1031,9 AO KM 1032,0; KM 1051,0 AO KM 1053,0; KM 1059,0 AO KM 1060,5; KM 1064,0 AO KM 1065,0; KM 1083,5 AO KM 1085,0; 1116,0 AO KM 1121,0; KM 1122,0 AO KM 1134,0 E; KM 1137,0 AO KM 1139,0, EXTENSÃO TOTAL: 25,2 KM. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 29/12/2022 A 20/11/2023. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 28/12/2022 A 26/03/2024.
Informações Complementares SMT/CET/AM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Vig. Início 28/12/2022
Vig. Fim 26/03/2024
Valor Global R$ 59.242.212,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.242.212,90
Valor Acumulado R$ 817.990.906,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2022 00689/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00689/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002086/2022-28 28/12/2022 26/03/2024 47.842.138,90 1 47.842.138,90
28/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00689/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 47.842.138,83 PARA R$ 59.242.212,83, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 23,83%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 11.400.074,00. O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 20/11/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 26/03/2024. 28/03/2023 26/03/2024 59.242.212,83 1 59.242.212,83
06/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo 02ª TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-00689/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 47.842.138,83 PARA R$ 59.242.212,90, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 23,83%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 11.400.074,00. 06/04/2023 26/03/2024 59.242.212,90 1 59.242.212,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002147 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 28.028.113,05 1.033.155,57 0,00 26.994.957,48 1.033.155,57 0,00 1.033.155,57 0,00
393003 2023NE003109 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 7.440.000,00 0,00 0,00 7.440.000,00
393003 2022NE003517 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
393003 2023NE002008 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.201.323,65 0,00 0,00 2.201.323,65 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003431 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.894,09 2.894,09 1.997.105,91
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 59242212.9 59242212.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva