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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2022
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.376.703/0002-53 - FOCO AUTOMOVEIS LTDA
Processo 65492.006808/2022-75
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2022
Vig. Fim 24/12/2023
Valor Global R$ 272.966,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 272.966,00
Valor Acumulado R$ 272.966,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2022 00107/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006808/2022-75 30/12/2022 24/12/2023 272.966,00 1 272.966,00
07/12/2025 00107/2022 Termo de Encerramento 30/12/2022 24/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMBULÂNCIA 1 272966 272966.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 979.67 KB 30/09/2024 10:40:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva