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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02154/2023
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00007/2022
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 67.767.566/0001-14 - CONSTRUTORA OBRAVALE LTDA
Processo 23305.011648/2022-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CÂMPUS JACAREÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares CAMPUS JACAREI
Vig. Início 11/01/2023
Vig. Fim 26/04/2024
Valor Global R$ 3.912.574,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.912.574,26
Valor Acumulado R$ 34.886.871,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2023 02154/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011648/2022-04 11/01/2023 23/09/2023 3.831.000,00 1 3.831.000,00
31/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, I E II DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.015599.2023-51. 31/08/2023 20/02/2024 3.831.000,00 1 3.831.000,00
13/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02-154/2023, CELEBRADO EM 11/01/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 111 (CENTO E ONZE) DIAS, BEM ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 2,13% (DOIS INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS SERVIÇOS E ITENS IDEN􀀒FICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISOS I, II E IV E ART. 65, I, "A" E"B" E §1º AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 203/2023 - DIE-PRA/PROADM/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.021828.2023-77 13/12/2023 26/04/2024 3.912.574,26 1 3.912.574,26
23/08/2026 02154/2023 Termo de Encerramento 11/01/2023 26/04/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2022NE001049 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 0,00 0,00 0,00 618.205,55 18.205,55 18.205,55 581.794,45
158154 2022NE000992 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 596.256,86 0,00 0,00 0,00 596.256,86 0,00 0,00 596.256,86
158154 2023NE000274 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 430.090,24 430.090,24 0,00 0,00 860.180,48 430.090,24 430.090,24 0,00
158154 2022NE000844 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
158154 2022NE001026 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.743,14 0,00 0,00 0,00 7.486,28 3.743,14 3.743,14 0,00
158154 2022NE000839 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
158154 2023NE001054 LPP02P41IP7 - CONST.BLOCO DE SALAS DE AULAS CAMPUS JACAREI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 81.574,26 63.368,71 18.205,55 0,00 63.368,71 63.368,71 63.368,71 18.205,55
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
215 2023-07-26 23305.014016/2023-75 2023-08-02 710380.43
205 2023-04-03 23305.006967/2023-71 2023-04-04 158918.91
211 2023-05-05 23305.008963.2023-27 2023-05-08 411007.14
203 2023-03-02 23305.004415/2023-28 2023-03-02 47127.41
213 2023-06-01 23305.010326/2023-11 2023-06-01 232772.74
214 2023-06-22 23305.011778/2023-10 2023-06-30 167844.68
218 2023-08-28 23305.016598/2023-24 2023-09-01 598969.79
221 2023-09-27 23305.018491/2023-11 2023-10-05 399466.53
223 2023-10-27 23305.020006/2023-79 2023-11-03 665084.63
224 2023-11-22 23305.021442/2023-65 2023-11-30 389395.27
226 2023-12-15 23305.023009/2023-64 2023-12-29 50032.47
230 2024-03-08 23305.006105/2024-29 2024-03-15 81574.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-12-23 191550.00
Seguro Garantia 2024-05-20 191550.00
Seguro Garantia 2024-07-25 195628.71
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 3912574.26 3912574.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.782.978-** WILLIAN DIAS GAMA Fiscal Técnico
***.251.398-** LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
SENHA ENDOSSO 36.73 KB 01/03/2023 14:02:15
Apólice Seguro Garantia 1.08 MB 02/02/2023 14:56:52
Portaria de Fiscalização 1.61 MB 02/02/2023 14:54:04
Termo de Contrato 212.01 KB 02/02/2023 14:53:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva