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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2022
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 08.369.385/0001-70 - FATOR CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23208.004010/2022-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS ARCOS
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2023
Vig. Fim 26/01/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.105.340,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.105.340,59
Valor Acumulado R$ 30.957.572,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004010/2022-15 27/01/2023 26/01/2024 2.261.205,51 1 2.261.205,51
28/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001880/2023-13. 28/06/2023 26/01/2024 2.463.035,35 2 1.231.517,68
13/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REEQUILÍBRIO DE VALORES DO CONTRATO Nº 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004185/2023-03. 13/12/2023 26/01/2024 2.709.239,14 2 1.354.619,57
20/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 27/01/2024 26/01/2025 2.709.239,14 2 1.354.619,57
26/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.002781/2024-21. 26/08/2024 26/01/2025 3.079.813,19 1 3.079.813,19
26/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.002907/2024-68. 26/08/2024 26/01/2025 3.071.318,66 1 3.071.318,66
27/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS NÃO FATURADOS DO CONTRATO N° 02/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.000431/2024-21. O REAJUSTE ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 34.021,93 (TRINTA E QUATRO MIL VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.709.239,14 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 2.743.261,07 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS). 27/01/2023 26/01/2025 3.105.340,59 1 3.105.340,59
14/01/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DO APOSTILAMENTO 01/2024 AO CONTRATO 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.000431/2024-21. 27/01/2023 26/01/2025 3.105.340,59 1 3.105.340,59
26/09/2026 00002/2023 Termo de Encerramento 27/01/2023 26/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2023NE000585 LPP02P41JL3 - CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 644.893,00 644.893,00 0,00 0,00 644.893,00 644.893,00 644.893,00 0,00
158122 2024NE000638 UEXREP41ARN - OBRAS E EXPANSAO ARCOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 12.976,97 0,00 0,00 12.976,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000776 UEXREP41ARN - OBRAS E EXPANSAO ARCOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 34.021,93 0,00 0,00 34.021,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000407 LPP02P41JL3 - CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 464.104,10 0,00 0,00 464.104,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 3105340.59 3105340.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.059.496-** EMERSON CARDOSO DE CASTRO Fiscal Técnico Substituto
***.695.806-** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Termo de Recebimento Definitivo (Engenharia) 1 (2206789)
Descrição Comprasgovbr: - Recebimento Definitivo
Link externo 03/04/2025 16:41:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo