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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 154034 - UNIRIO
Número da Compra 00040/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes INSTITUTO BIOMÉDICO
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 06.995.446/0001-80 - ORL CONSTRUTORA LTDA ME
Processo 23102.000438/2020-05
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REPARO ESTRUTURAL EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO INSTITUTO BIOMÉDICO DA UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2023
Vig. Fim 17/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.982,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.982,81
Valor Acumulado R$ 67.565,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000438/2020-05 17/01/2023 17/10/2023 31.583,00 1 31.583,00
05/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE R$31.583,00 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS), ESTABELECIDO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº01/2023, ACRESCENTA-SE O VALOR DE R$4.399,81 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), QUE EQUIVALE AO PERCENTUAL DE 13% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. 05/10/2023 17/10/2023 35.982,81 1 35.982,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2023NE000553 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.399,71 0,00 0,00 4.399,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-17 1579.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 35982.81 35982.8100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA GR 300.2023 - Subdelegar à titularidade Gerência de Controle de Contratos e Convênios - PROAD 1.98 MB 05/06/2023 13:30:15
apolicie garantia 487.34 KB 06/02/2023 14:36:26
PORTARIA FISCAL CONTRATO 108.72 KB 03/02/2023 21:48:15
TERMO DE CONTRATO 8.99 MB 31/01/2023 14:18:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo