|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50607.001424/2022-54
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE ESTABILIZAÇÃO DE CORTES EM ROCHA COM TELA DE DUPLA TORÇÃO ENGASTADAS NOS MACIÇOS ROCHOSOS COM CHUMBADORES 20 MM CA-50 + DISPOSITIVOS DE MURETA DE IMPACTO DE CRISTA DOS CORTES + DESPLACAMENTO INICIAL DE LASCAS E BLOCOS INSTÁVEIS DE ROCHA COM BATE-CHOCO, NA RODOVIA BR-495/RJ, TRECHO: TERESÓPOLIS (ESTRADA FRANCISCO SMOLKA) - ITAIPAVA (ENTR ANT EST UNIÃO INDÚSTRIA), SUBTRECHO: TERESÓPOLIS (ESTRADA FRANCISCO SMOLKA) - ITAIPAVA (ENTR ANT EST UNIÃO INDÚSTRIA)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 5.298.058,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.298.058,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.298.058,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2023
|
00065/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001424/2022-54
|
06/02/2023
|
28/04/2023
|
5.298.058,91
|
1
|
5.298.058,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5298058.91
|
5298058.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|