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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA
Processo 23105.011414/2022-13
Objeto CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA) EM HUMAITÁ - AM.
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2023
Vig. Fim 01/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.266.722,48
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.266.722,48
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011414/2022-13 13/02/2023 07/02/2024 2.266.722,48 1 2.266.722,48
29/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2024 A 05/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 07/02/2024 05/08/2024 2.266.722,48 1 2.266.722,48
08/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2024 A 01/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 05/08/2024 01/02/2025 2.266.722,48 1 2.266.722,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2022NE000734 MSS25G41IC2 - EMENDA - OBRA RU HUMAITA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.266.722,48 0,00 0,00 0,00 3.714.007,78 1.447.285,30 1.447.285,30 819.437,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
901 2024-05-09 23105.011414/2022-13 2024-05-10 366804.09
430 2023-08-07 23105.011414/2022-13 2023-08-07 190207.84
465 2023-09-04 23105.011414/2022-13 2023-09-06 259920.01
594 2023-11-09 23105.011414/2022-13 2023-11-09 369309.33
869 2024-04-09 23105.011414/2022-13 2024-04-09 99813.19
924 2024-06-10 23105.011414/2022-13 2024-06-10 230523.13
1000 2024-08-07 23105.011414/2022-13 2024-08-09 404024.02
1050 2024-09-11 23105.011414/2022-13 2024-09-13 244429.48
1193 2024-11-07 23105.011414/2022-13 2024-11-11 101691.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2266722.48 2266722.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.872.972-** SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO Gestor
***.331.992-** ASTHON CÉSAR KOLLENZ DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo