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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257039 - DSEI/CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257039 - DSEI/CUIABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 257039 - DSEI/CUIABA
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 37.374.907/0001-20 - SOCITEC CONSTRUCOES LTDA
Processo 25049.000506/2015-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA UAPO (POLO BASE CUIABÁ - MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES), ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ (DSEI CUIABÁ), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/02/2023
Vig. Fim 24/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 403.843,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 403.843,90
Valor Acumulado R$ 5.208.021,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000506/2015-88 23/02/2023 24/02/2024 361.894,59 1 361.894,59
06/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO), COM O REAJUSTE REPRESENTARÁ A QUANTIA DE R$ 403.843,90 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 23/02/2023 24/02/2024 403.843,90 1 403.843,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257039 2024NE000122 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.684,45 0,00 0,00 9.684,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 403843.9 403843.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo