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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2022
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00036/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.779.274/0001-44 - RRC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Processo 2022/000442-FJF
Objeto CONTRATO 052/2022/FJF CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS VIAS INTERNAS DA IMBEL/FJF.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 12/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.156.250,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.156.250,00
Valor Acumulado R$ 15.956.250,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2023 00052/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000442-FJF 13/03/2023 12/03/2024 925.000,00 1 925.000,00
06/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2022/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 25 POR CENTO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO QUE CARACTERIZA AUMENTO DE R$ 231.250,00. 06/12/2023 12/03/2024 1.156.250,00 1 1.156.250,00
11/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2022/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR 12 MESES. 13/03/2024 12/03/2025 1.156.250,00 1 1.156.250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2023NE001474 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.290,02 0,00 0,00 54.290,02 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2023NE001729 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.250,00 231.250,00 0,00 0,00 231.250,00 0,00 227.781,25 3.468,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1.25 925000 1156250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.259.646-** LAIS MAIA VENANZONI Fiscal Titular
***.838.036-** SANDRO CIPRIANO LIMA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo