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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 42.622.000/0001-73 - S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Processo 23249.040729/2022-25
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2023
Vig. Fim 10/03/2027
Valor Global R$ 270.269,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 270.269,96
Valor Acumulado R$ 10.497.449,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.040729/2022-25 10/03/2023 10/03/2026 257.462.524,60 40 259.825,00
08/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL. 10/03/2024 10/03/2025 250.000,00 1 250.000,00
27/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 01/2023. 10/03/2025 10/03/2026 250.000,00 1 250.000,00
30/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO SALDO DO CONTRATO Nº 01/2023 10/03/2023 10/03/2026 259.825,00 1 259.825,00
02/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento : REAJUSTE DO SALDO DO CONTRATO Nº 01/2023. 10/03/2023 10/03/2026 270.269,96 1 270.269,96
06/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 01/2023. 10/03/2026 10/03/2027 270.269,96 1 270.269,96
06/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 01/2023. 10/03/2026 10/03/2027 270.269,96 1 270.269,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154859 2023NE000037 L2992P01MIN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.448,98 0,00 0,00 69.448,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000126 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000033 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.834,31 0,00 0,00 74.834,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000056 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.714,63 0,00 643,50 44.071,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2026NE000012 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.591,86 9.889,44 0,00 13.702,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
563 2025-06-13 23249.024592/2025-12 2025-06-23 2043.83
617 2025-08-15 23249.040497/2025-58 2025-08-22 39810.39
618 2025-08-15 23249.040498/2025-01 2025-08-25 3227.82
664 2025-10-13 23249.049967/2025-49 2025-10-16 59200.00
679 2025-11-03 23249.049971/2025-15 2025-11-10 4799.94
695 2025-11-13 23249.055307/2025-05 2025-11-26 11000.00
23 2026-02-04 23249.008429/2026-85 2026-02-25 891.88
24 2026-02-04 23249.007349/2026-11 2026-02-25 1533.26
25 2026-02-04 23249.008426/2026-41 2026-02-25 11277.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL 1 270269.96 270269.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva