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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2023
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA
Processo 23096.053237/2022-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UFCG/CAMPUS SEDE - 1ª ETAPA , QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2023
Vig. Fim 13/04/2026
Valor Global R$ 6.475.456,21
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.475.456,21
Valor Acumulado R$ 205.565.547,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2023 00020/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.053237/2022-91 13/06/2023 13/04/2025 65.915.567,25 13 5.070.428,25
11/04/2025 00034/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 13/04/2025 E TÉRMINO EM 13/04/2026, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO, ÀS FOLHAS SEI Nº 5269619 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATRAVÉS DA FOLHA SEI 5269644. PRORROGAR, POR CONSEGUINTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM TERMO FINAL EM 13/06/2026 13/04/2025 13/04/2026 5.070.428,25 1 5.070.428,25
13/06/2025 00045/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO, ÀS FOLHAS SEI Nº 6460440 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATRAVÉS DA FOLHA SEI 6460426. DESSA FORMA PRORROGANDO, POR CONSEGUINTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 8 (OITO) MESES, COM TERMO FINAL EM 13/02/2027 13/06/2025 13/02/2027 6.475.456,21 1 6.475.456,21
13/02/2026 00008/2026 Termo Aditivo ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 20/2023 QUE TEM POR OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UFCG/CAMPUS SEDE - 1ª ETAPA"​​; ACRESCENTAR, APROXIMADAMENTE, 19,91% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.098.907,83 (UM MILHÃO, NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR, APROXIMADAMENTE, 2,56 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 141.484,24 (CENTO E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) , NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A SUA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA. 13/02/2026 13/04/2026 6.475.456,21 1 6.475.456,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2022NE001269 M8282G42IZ5 - REESTRUT E MODERNIZ DA UFCG/CAMPUS SEDE-1ª ET 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.195.280,84 0,00 0,00 0,00 8.121.833,20 3.814.716,58 3.915.816,13 10.736,23
158195 2023NE001356 M8282G42IZ5 - REESTRUT E MODERNIZ DA UFCG/CAMPUS SEDE-1ª ET 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.580,22 6.580,22 0,00 0,00 875.147,41 783.087,74 783.087,74 92.059,67
158195 2026NE000480 M8282G42IZ5 - REESTRUT E MODERNIZ DA UFCG/CAMPUS SEDE-1ª ET 449051 - OBRAS E INSTALACOES 13.306,37 0,00 0,00 13.306,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000524 M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 565.947,04 0,00 15.904,32 550.042,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000037 2026-07-02 23096.041386/2026-31 2026-07-14 126424.18
2026000000050 2026-08-03 23096.048819/2026-89 2026-08-11 116502.98
2026000000051 2026-08-03 23096.048819/2026-89 2026-08-11 11242.54
0000038 2026-07-02 23096.041386/2026-31 2026-07-14 12199.93
00000003 2025-01-08 23096.053237/2022-91 2025-01-08 26922.01
00000010 2025-02-12 23096.053237/2022-91 2025-02-12 99324.17
00000015 2025-02-27 23096.053237/2022-91 2025-03-10 97245.87
202500000000072 2025-08-27 23096.053237/2022-91 2025-09-04 182513.44
00000024 2025-03-31 23096.053237/2022-91 2025-04-08 132687.31
202500000000038 2025-04-29 23096.053237/2022-91 2025-05-16 168434.41
00000040 2025-04-30 23096.053237/2022-91 2025-05-14 10904.53
00000039 2025-04-30 23096.053237/2022-91 2025-05-14 113000.34
00000000047 2025-05-30 23096.053237/2022-91 2025-06-03 195695.96
202500000000048 2025-05-30 23096.053237/2022-91 2025-06-03 18884.66
202500000000062 2025-07-31 23096.053237/2022-91 2025-08-12 17870.09
202500000000061 2025-07-31 23096.053237/2022-91 2025-08-12 185182.26
202500000000054 2025-06-30 23096.053237/2022-91 2025-07-04 165397.50
202500000000055 2025-06-30 23096.053237/2022-91 2025-07-04 15960.86
00000071 2025-08-27 23096.053237/2022-91 2025-08-28 17612.55
00000090 2025-10-29 23096.053237/2022-91 2025-11-07 137288.54
202500000000087 2025-10-15 23096.053237/2022-91 2025-11-07 62686.01
00000091 2025-10-29 23096.074469/2025-25 2025-11-07 13248.34
202500000000088 2025-10-15 23096.053237/2022-91 2025-11-07 6049.20
202500000000103 2025-11-28 23096.053237/2022-91 2025-12-04 183961.53
202500000000104 2025-11-28 23096.053237/2022-91 2025-12-04 17752.29
00000114 2025-12-29 23096.088719/2025-12 2025-12-31 217458.75
00000115 2025-12-30 23096.088719/2025-12 2025-12-31 20984.77
202600000004 2026-02-09 23096.053237/2022-91 2026-02-13 668036.02
202600000000005 2026-02-09 23096.053237/2022-91 2026-02-13 58792.04
202600000000009 2026-03-12 23096.053237/2022-91 2026-03-18 145785.33
202600000000010 2026-03-12 23096.053237/2022-91 2026-03-18 14068.28
2026000000024 2026-05-08 23096.029848/2026-41 2026-06-01 13681.77
202600000000018 2026-04-13 23096.018372/2026-13 2026-04-27 206078.69
202600000000019 2026-04-13 23096.018372/2026-13 2026-04-28 19886.59
2026000000023 2026-05-08 23096.029848/2026-41 2026-06-01 141779.97
2026000000033 2026-06-01 23096.035591/2026-67 2026-07-03 12683.23
2026000000032 2026-06-01 23096.035591/2026-67 2026-07-02 131432.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 6475456.21 6475456.2100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.933.454-** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva