Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168007 - IMBEL/FMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 168007 - IMBEL/FMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 168007 - IMBEL/FMCE
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
Processo 2023/050004-FMCE
Objeto SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO.
Informações Complementares O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DA...
Vig. Início 12/04/2023
Vig. Fim 11/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.057.472,00
Núm. Parcelas 13
Valor Parcela R$ 81.344,00
Valor Acumulado R$ 2.033.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/04/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/050001-FMCE 12/04/2023 11/04/2024 1.057.472,00 13 81.344,00
26/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO. 26/06/2023 11/04/2024 1.057.472,00 13 81.344,00
09/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 12/04/2024 E TÉRMINO EM 11/04/2025, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA IMBEL/FMCE. 12/04/2024 11/04/2025 1.057.472,00 13 81.344,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168007 2023NE000222 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 870.471,51 208.225,51 0,00 662.246,00 208.225,51 130.817,51 130.817,51 77.408,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 124 656 1057472.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo