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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2023
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Processo 23069.168358/2023-44
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (HUM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL DE 03 (TRÊS) PARADAS, A SER INSTALADO NO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ICT) DA UFF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. LOCAL DOS SERVIÇOS: INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ICT - RUA RECIFE, LOTES, 1-7, JARDIM BELA VISTA, RIO DAS OSTRAS, RJ
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2023
Vig. Fim 29/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 70.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 70.000,00
Valor Acumulado R$ 140.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2023 00025/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168358/2023-44 29/06/2023 29/06/2024 70.000,00 1 70.000,00
05/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 11.074,95 (ONZE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 15,82% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) PARA R$ 81.074,96 (OITENTA E UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). 05/06/2024 29/06/2024 70.000,00 1 70.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE000695 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 67.120,66 0,00 2.879,34 67.120,66 11.605,27 11.605,27 55.515,39
150182 2024NE000352 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.074,95 3.073,52 0,00 8.001,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 70000 70000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo