Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
|
Unidade Gestora
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
Categoria
|
Serviços
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
10.520.434/0001-76 - DD CONTROL LTDA
|
Processo
|
23194.001732/2023-97
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA.O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 MESES, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 12/07/2023 E ENCERRAMENTO EM 12/07/2024, SEM PRORROGAÇÃO.O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 12.040,00 (DOZE MIL E QUARENTA REAIS).
|
Informações Complementares
|
|
Vig. Início
|
12/07/2023
|
Vig. Fim
|
12/07/2024
|
Valor Global
|
R$ 12.040,00
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 12.040,00
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.040,00
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
|
Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
11/07/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.001732/2023-97
|
12/07/2023
|
12/07/2024
|
12.040,00
|
1
|
12.040,00
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158333
|
2023NE000070
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.040,00
|
12.040,00
|
0,00
|
0,00
|
17.738,23
|
5.698,23
|
5.698,23
|
6.341,77
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
3589
|
2025-01-29
|
23194.000021/2025-67
|
2025-02-05
|
5698.23
|
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
35500
|
0.14
|
4970.0000
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
35500
|
0.14
|
4970.0000
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
15000
|
0.14
|
2100.0000
|
|
Prepostos
|
|
Responsáveis
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
Contrata mais brasil
|
|
Numero contratacao
|
|
Mao obra exclusiva
|
|