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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2023
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 31.941.534/0001-46 - REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Processo 23347.007346/2022-37
Objeto CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, DO TIPO TRELIÇA ESPACIAL, DE APROXIMADAMENTE 504M², COM COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO DE COR VERDE TRANSLÚCIDA, NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA ENTRE OS BLOCOS I (ADMINISTRATIVO) E III (ENSINO) DO CAMPUS CORUMBÁ DO IFMS
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2023
Vig. Fim 11/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 981.029,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 981.029,09
Valor Acumulado R$ 2.943.087,27
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2023 00046/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007346/2022-37 11/08/2023 11/08/2024 864.670,43 1 864.670,43
06/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 09/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 07/02/2024, TOTALIZANDO ASSIM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2023. 06/11/2023 11/08/2024 864.670,43 1 864.670,43
27/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, O VALOR DO CONTRATO É ALTERADO, EM CONFORMIDADE COM O ITEM “14.1” DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, EM DECORRÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES QUE SE TORNARAM NECESSÁRIAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DA OBRA. NESTA OPORTUNIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 116.358,66 (CENTO E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTES À INCLUSÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA PLANILHA CONTRATADA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 981.029,09 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS). 27/05/2024 11/08/2024 981.029,09 1 981.029,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2023NE000568 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2023NE000569 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2024NE000393 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 107.684,85 0,00 0,00 107.684,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 981029.09 981029.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo