Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.136.916/0001-40 - SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA
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Processo
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65492.010909/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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15/12/2024
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Valor Global
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R$ 36.571,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.571,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.571,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
16/08/2023
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00065/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.010909/2023-21
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16/08/2023
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15/12/2024
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36.571,00
|
1
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36.571,00
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Despesas Acessórias
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Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
160069
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2023NE000398
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.571,00
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27.571,00
|
0,00
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0,00
|
27.571,00
|
0,00
|
0,00
|
27.571,00
|
160069
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2023NE000399
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Material
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DISTINTIVO USO PESSOAL
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7900
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3.49
|
27571.0000
|
Material
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INSIGNIA DE USO PESSOAL
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4000
|
2.25
|
9000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.28 MB |
18/09/2023 09:24:51 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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