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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.136.916/0001-40 - SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA
Processo 65492.010909/2023-21
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/08/2023
Vig. Fim 15/12/2024
Valor Global R$ 36.571,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.571,00
Valor Acumulado R$ 36.571,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2023 00065/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.010909/2023-21 16/08/2023 15/12/2024 36.571,00 1 36.571,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000398 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.571,00 27.571,00 0,00 0,00 27.571,00 0,00 0,00 27.571,00
160069 2023NE000399 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISTINTIVO USO PESSOAL 7900 3.49 27571.0000
Material INSIGNIA DE USO PESSOAL 4000 2.25 9000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.28 MB 18/09/2023 09:24:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva