Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.366.550/0001-17 - GMG INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
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Processo
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65492.011115/2023-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - UNIFORMES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/05/2025
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Valor Global
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R$ 13.368.160,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.368.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.368.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
28/08/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011115/2023-85
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28/08/2023
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28/05/2025
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13.368.160,00
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1
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13.368.160,00
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Despesas Acessórias
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Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
160069
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2023NE000422
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.141.440,00
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13.141.440,00
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0,00
|
0,00
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13.141.440,00
|
13.141.440,00
|
13.141.440,00
|
0,00
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Faturas
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Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Material
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CAMISETA
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642700
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20.8
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13368160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
838.76 KB |
04/10/2023 13:21:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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