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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00076/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.974.882/0001-01 - ROBSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 65492.011147/2023-81
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2023
Vig. Fim 18/01/2025
Valor Global R$ 359.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 359.400,00
Valor Acumulado R$ 2.156.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2023 00076/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011147/2023-81 28/08/2023 21/08/2024 359.400,00 1 359.400,00
01/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 22/08/2024 18/01/2025 359.400,00 1 359.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000431 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 359.400,00 359.400,00 0,00 0,00 359.400,00 0,00 0,00 359.400,00
160069 2023NE000427 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUSPENSÓRIO ESCROTAL 6000 59.9 359400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.36 MB 01/08/2024 16:19:02
Contrato 1.50 MB 18/09/2023 09:11:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva