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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade Gestora 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00022/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA
Processo 23177.000573/2023-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, FREEZERS E OUTROS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS PICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2023
Vig. Fim 29/08/2024
Valor Global R$ 35.896,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.896,56
Valor Acumulado R$ 35.896,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000573/2023-11 29/08/2023 29/08/2024 35.896,56 1 35.896,56
11/05/2025 00011/2023 Termo de Encerramento 29/08/2023 29/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158356 2023NE000086 L20RLP0120N - PAG CURSOS E CONCURSO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.975,00 3.475,00 0,00 28.500,00 3.475,00 975,00 975,00 2.500,00
158356 2023NE000087 L20RLP0120N - PAG CURSOS E CONCURSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.921,56 3.921,56 0,00 0,00 3.921,56 3.921,56 3.921,56 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5829 2023-12-21 23177.000848/2023-17 2024-01-09 2500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 1900 1900.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 3 250 750.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 16 300 4800.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 6 215 1290.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 26 290 7540.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 700 700.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1350 1350.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1450 1450.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1600 1600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 2 2500 5000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 190 190.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 3 290 870.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 3 375 1125.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 2 400 800.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 10000 0.05 500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 10000 0.07 700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 3 145 435.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 3 325 975.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 1960.78 3921.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.232.343-** FRANCISCA MARIA DE ARAUJO Gestor
***.176.503-** RUI DGLAN DOS SANTOS CARVALHO Fiscal Administrativo
***.986.783-** TIAGO MORAIS DE ALMEIDA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU do Contrato nº 11-2023. 108.12 KB 17/02/2025 16:09:57
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11-2023. 324.22 KB 17/02/2025 16:08:33
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva