| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00006/2023 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 201057 - CENTRAL/MGI | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00013/2022 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 10.520 / 2002 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 
		        		            
		                | Processo | 23855.002830/2023-31 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA E SUAS UNIDADES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 11/09/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 11/03/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 106.457,40 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 30 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 3.548,58 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 106.457,40 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 02/09/2023 | 00006/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.002830/2023-31 | 11/09/2023 | 11/03/2026 | 106.457,40 | 30 | 3.548,58 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2023NE000083 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 106.457,40 | 97.822,53 | 0,00 | 8.634,87 | 155.896,55 | 0,00 | 627,10 | 39.748,51 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 166529509004 | 2024-01-23 | 23855.000480/2024-40 | 2024-01-25 | 3485.11 |  
									| 166529509 | 2023-11-03 | 23855.007064/2023-76 | 2023-11-06 | 1537.71 |  
									| 166529509001 | 2023-11-30 | 23855.007064/2023-76 | 2023-11-30 | 1537.71 |  
									| 166529509009 | 2024-06-20 | 23855.004415/2024-10 | 2024-06-21 | 3318.00 |  
									| 166529509003 | 2023-12-22 | 23855.008248/2023-21 | 2023-12-22 | 3548.58 |  
									| 166529509005 | 2024-02-29 | 23855.001398/2024-86 | 2024-02-29 | 3548.58 |  
									| 166529509006 | 2024-04-05 | 23855.002432/2024-07 | 2024-04-08 | 3318.84 |  
									| 166529509007 | 2024-04-16 | 23855.002670/2024-80 | 2024-04-16 | 3318.00 |  
									| 166529509008 | 2024-05-20 | 23855.003579/2024-78 | 2024-05-20 | 3318.00 |  
									| 166529509010 | 2024-08-02 | 23855.005524/2024-40 | 2024-08-02 | 3318.00 |  
									| 166529509011 | 2024-08-28 | 23855.006146/2024-27 | 2024-08-28 | 3318.00 |  
									| 166529509012 | 2024-09-24 | 23855.006930/2024-05 | 2024-09-25 | 3318.00 |  
									| 166529509002 | 2023-11-28 | 23855.007620/2023-02 | 2023-11-28 | 3548.58 |  
									| 166529509014 | 2024-11-09 | 23855.010172/2024-62 | 2024-11-18 | 3318.00 |  
									| 166529509015 | 2024-12-10 | 23855.010949/2024-35 | 2024-12-17 | 3318.00 |  
									| 166529509013 | 2024-10-09 | 23855.007544/2024-14 | 2024-10-17 | 3165.53 |  
									| 166529509016 | 2025-01-09 | 23855.000432/2025-72 | 2025-01-27 | 3318.00 |  
									| 166529509017 | 2025-02-12 | 23855.000909/2025-94 | 2025-02-17 | 3381.08 |  
									| 16960207/032025 | 2025-03-09 | 23855.001551/2025-26 | 2025-03-17 | 3319.72 |  
									| 17241877/042025 | 2025-04-09 | 23855.002732/2025-52 | 2025-04-22 | 3317.82 |  
									| 18398160/082025 | 2025-08-09 | 23855.005557/2025-19 | 2025-08-18 | 3318.00 |  
									| 18695192/092025 | 2025-09-10 | 23855.006419/2025-25 | 2025-09-23 | 3318.00 |  
									| 17526259/052025 | 2025-05-09 | 23855.003470/2025-11 | 2025-05-19 | 3379.81 |  
									| 17813780/062025 | 2025-06-09 | 23855.004181/2025-20 | 2025-06-17 | 3318.00 |  
									| 18106738/072025 | 2025-07-11 | 23855.004956/2025-47 | 2025-07-18 | 3318.00 |  
									| 18992232/102025 | 2025-10-09 | 23855.007147/2025-60 | 2025-10-20 | 3318.00 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 1260 | 84.49 | 106457.4000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.393.143-** | JULIANO NUNES REIS | Fiscal Titular |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.678.163-** | WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA | Fiscal Substituto |  
									| ***.752.853-** | MARIA CAROLINE MACEDO COSTA | Gestor |  
									| ***.312.123-** | WALBER MAURICIO COSTA | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |