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Órgão 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Unidade Gestora 156680 - UFDPAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 156680 - UFDPAR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23855.002830/2023-31
Objeto CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA E SUAS UNIDADES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 11/03/2026
Valor Global R$ 106.457,40
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 3.548,58
Valor Acumulado R$ 106.457,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.002830/2023-31 11/09/2023 11/03/2026 106.457,40 30 3.548,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156680 2023NE000083 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 106.457,40 97.822,53 0,00 8.634,87 155.896,55 0,00 627,10 39.748,51
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
166529509004 2024-01-23 23855.000480/2024-40 2024-01-25 3485.11
166529509 2023-11-03 23855.007064/2023-76 2023-11-06 1537.71
166529509001 2023-11-30 23855.007064/2023-76 2023-11-30 1537.71
166529509009 2024-06-20 23855.004415/2024-10 2024-06-21 3318.00
166529509003 2023-12-22 23855.008248/2023-21 2023-12-22 3548.58
166529509005 2024-02-29 23855.001398/2024-86 2024-02-29 3548.58
166529509006 2024-04-05 23855.002432/2024-07 2024-04-08 3318.84
166529509007 2024-04-16 23855.002670/2024-80 2024-04-16 3318.00
166529509008 2024-05-20 23855.003579/2024-78 2024-05-20 3318.00
166529509010 2024-08-02 23855.005524/2024-40 2024-08-02 3318.00
166529509011 2024-08-28 23855.006146/2024-27 2024-08-28 3318.00
166529509012 2024-09-24 23855.006930/2024-05 2024-09-25 3318.00
166529509002 2023-11-28 23855.007620/2023-02 2023-11-28 3548.58
166529509014 2024-11-09 23855.010172/2024-62 2024-11-18 3318.00
166529509015 2024-12-10 23855.010949/2024-35 2024-12-17 3318.00
166529509013 2024-10-09 23855.007544/2024-14 2024-10-17 3165.53
166529509016 2025-01-09 23855.000432/2025-72 2025-01-27 3318.00
166529509017 2025-02-12 23855.000909/2025-94 2025-02-17 3381.08
16960207/032025 2025-03-09 23855.001551/2025-26 2025-03-17 3319.72
17241877/042025 2025-04-09 23855.002732/2025-52 2025-04-22 3317.82
18398160/082025 2025-08-09 23855.005557/2025-19 2025-08-18 3318.00
17526259/052025 2025-05-09 23855.003470/2025-11 2025-05-19 3379.81
17813780/062025 2025-06-09 23855.004181/2025-20 2025-06-17 3318.00
18106738/072025 2025-07-11 23855.004956/2025-47 2025-07-18 3318.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 1260 84.49 106457.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.393.143-** JULIANO NUNES REIS Fiscal Titular
***.585.234-** MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO Gestor
***.678.163-** WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Substituto
***.752.853-** MARIA CAROLINE MACEDO COSTA Gestor
***.312.123-** WALBER MAURICIO COSTA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 39/2024 - PRAD/UFDPar _Fiscalização do Contrato 06/2023. 263.47 KB 21/05/2024 18:07:33
FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA DADOS 425.96 KB 08/01/2024 15:15:05
Portaria 84/2023 - Fiscalização de Contrato 261.66 KB 11/10/2023 09:56:19
Termo de Contrato nº 06/2023 1.45 MB 11/10/2023 09:54:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva