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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00097/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.012084/2023-80
Objeto AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2023
Vig. Fim 23/10/2024
Valor Global R$ 9.925.717,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.925.717,52
Valor Acumulado R$ 9.925.717,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2023 00097/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.012084/2023-80 23/10/2023 23/10/2024 9.925.717,52 1 9.925.717,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 1657048 5.99 9925717.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 768.08 KB 24/10/2023 10:09:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva