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Órgão 15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Unidade da Prestação do Serviço 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 082280100 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
Processo 41018/2023
Objeto FORNECIMENTO DE CARTUCHO, ORIGINAIS PARA AS IMPRESSOR AS LEXMARK MX722ADHE
Informações Complementares SIGNATÁRIOS: Carlos Athayde Valadares Viegas (pelo...
Vig. Início 17/10/2023
Vig. Fim 16/04/2024
Valor Global R$ 80.585,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.585,12
Valor Acumulado R$ 80.585,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2023 00034/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 41018/2023 17/10/2023 16/04/2024 80.585,12 1 80.585,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 31 2599.52 80585.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.100.816-** CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 411.79 KB 25/10/2023 13:16:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva