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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 29.048.749/0001-90 - POWER LINE CONSULTORIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Processo 08430.003807/2022-60
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DOIS PRÉDIOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE/RS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2023
Vig. Fim 10/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.600,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.600,66
Valor Acumulado R$ 87.441,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.003807/2022-60 10/11/2023 10/05/2024 28.239,85 1 28.239,85
27/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3,5394% SOBRE O CONTRATO ORIGINAL, NO VALOR DE R$ 928,73 (NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONSTA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO 28/03/2024 10/05/2024 29.600,66 1 29.600,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2023NE000571 PF99C000123 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 28.239,85 28.239,85 0,00 0,00 28.239,85 0,00 0,00 28.239,85
200372 2024NE000146 PF99C000124 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 928,73 0,00 0,00 928,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1075 2024-02-09 08430.003807/2022-60 2024-02-15 17823.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 1 29600.66 29600.6600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo