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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00056/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00055/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 58.283.557/0001-67 - COMPOENDE ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS LTDA
Processo 2023/000171-FPV
Objeto SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM BLOCOS CILINDRICOS DE PROPELENTE DE BASE DUPLA (NITROCELULOSE E NITROGLICERINA).
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 140.100,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 140.100,00
Valor Acumulado R$ 140.100,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2023 00056/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000171-FPV 06/11/2023 05/11/2024 140.100,00 1 140.100,00
31/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A CONTAR DE 05/11/2024 ATÉ 04/08/2025. 05/11/2024 04/08/2025 140.100,00 1 140.100,00
20/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) DIAS, A CONTAR DE 04/08/2025 ATÉ 31/12/2025, CONFORME JUSTIFICATIVA E COM FUNDAMENTO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16 E CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 04/08/2025 31/12/2025 140.100,00 1 140.100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2023NE000559 FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.100,00 140.100,00 0,00 0,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11689 2025-10-16 2023/000171-FPV 2025-10-23 140100.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO 1 140100 140100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.088.958-** RENATA GASPARINO CARNEIRO Fiscal Titular
***.605.058-** UBIRAJARA DA SILVA Fiscal Substituto
***.797.278-** TÁBATA MAYARA RIBEIRO TOLETO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo