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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00126/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.479.773/0001-26 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64477.004984/2023-89
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2023
Vig. Fim 17/11/2024
Valor Global R$ 1.200.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.200.000,00
Valor Acumulado R$ 1.200.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2023 00126/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64477.004984/2023-89 23/11/2023 17/11/2024 1.200.000,00 1 1.200.000,00
17/12/2025 00126/2023 Termo de Encerramento 23/11/2023 17/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000809 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.500,00 297.500,00 0,00 0,00 297.500,00 0,00 297.500,00 0,00
160069 2023NE000810 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.500,00 297.500,00 0,00 0,00 297.500,00 0,00 297.500,00 0,00
160069 2023NE000811 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.500,00 0,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.500,00
160069 2023NE000812 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 307.500,00 307.500,00 0,00 0,00 307.500,00 0,00 0,00 307.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMBULÂNCIA 1 297500 297500.0000
Material AMBULÂNCIA 1 297500 297500.0000
Material AMBULÂNCIA 1 297500 297500.0000
Material AMBULÂNCIA 1 307500 307500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 586.02 KB 24/11/2023 10:04:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva