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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154699 - IFPR/LONDRINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154699 - IFPR/LONDRINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00058/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 23.694.923/0001-96 - IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA
Processo 23411.021908/2023-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE PASSARELAS DA UNIDADE NORTE DO IFPR - CAMPUS LONDRINA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2023
Vig. Fim 05/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 279.180,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 279.180,00
Valor Acumulado R$ 1.675.080,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021908/2023-15 05/12/2023 05/12/2024 279.180,00 1 279.180,00
19/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTE NA CLÁUSULA DOIS DO CONTRATO, ITEM 2.3, PASSANDO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA 5 (CINCO) MESES E 09 (NOVE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, OU SEJA, ATÉ 30/06/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 § 1º DA LEI 8666/93. 19/06/2024 05/12/2024 279.180,00 1 279.180,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154699 2023NE000245 LPP02P41KE9 - EC50050002-PASSARELAS COBERTAS CAMP.LONDRINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 242.953,05 242.953,05 0,00 0,00 242.953,05 242.953,05 242.953,05 0,00
154699 2023NE000264 LOBRAP4200N - OBRAS AMPLIACAO EDUC PROFISSIONAL/TEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 36.226,95 36.226,95 0,00 0,00 36.226,95 0,00 0,00 36.226,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
904 2024-09-20 23411.021908/2023-15 2024-09-20 28563.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA 1 279180 279180.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo