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Órgão 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Unidade da Prestação do Serviço 153164 - UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153164 - UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00125/2023
Unidade Realizadora da Compra 153164 - UFSM
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUCOES LTDA
Processo 23081.129368/2023-04
Objeto CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE – CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN – UFSM
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2024
Vig. Fim 02/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 846.519,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 846.519,72
Valor Acumulado R$ 5.079.118,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2023 00125/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.129368/2023-04 08/01/2024 03/10/2024 846.519,72 1 846.519,72
11/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 125/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO DE 2024. 04/10/2024 01/01/2025 846.519,72 1 846.519,72
18/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2025. 02/01/2025 02/03/2025 846.519,72 1 846.519,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153164 2023NE006144 MSS25G41JV5 - RESTAURANTE FREDERICO WESTHFALEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
153164 2023NE006740 MSS25G41JV5 - RESTAURANTE FREDERICO WESTHFALEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 546.519,72 546.519,72 0,00 0,00 546.519,72 84.811,99 84.811,99 461.707,73
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
545 2025-01-06 23081.002007/2025-75 2025-01-08 57428.97
00000017 2025-05-21 23081.064978/2025-17 2025-05-22 27383.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 846519.72 846519.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.824.360-** DANIEL SACCHET BARIN Gestor Substituto
***.666.330-** FELIPE DE AVILA Apoio Administrativo
***.569.380-** EVERTON MENDES DA SILVA Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo