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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00122/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Processo 65492.013177/2023-21
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2023
Vig. Fim 04/12/2024
Valor Global R$ 21.483.155,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.483.155,00
Valor Acumulado R$ 257.797.860,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2023 00122/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013177/2023-21 07/12/2023 30/11/2024 17.979.850,00 1 17.979.850,00
08/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo - O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 122/2023-COEX/CMAT, COM FULCRO NO ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021; - A FIXAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA PARA A QUANTIDADE ADITIVADA; - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO 11/12/2023 04/12/2024 21.483.155,00 1 21.483.155,00
18/12/2025 00122/2023 Termo de Encerramento 07/12/2023 04/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167069 2023NE000087 E3MMVTRVADM - VIATURA MILITAR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.503.305,00 3.503.305,00 0,00 0,00 3.503.305,00 3.503.305,00 3.503.305,00 0,00
167069 2023NE000085 E3MMVTRVADM - VIATURA MILITAR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 4 116060 464240.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 15 220465 3306975.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 11 218100 2399100.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 11 219570 2415270.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 12 216700 2600400.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 8 219920 1759360.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 6 220630 1323780.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 6 218230 1309380.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 8 220100 1760800.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 8 218050 1744400.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 10 218120 2181200.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 1 218250 218250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 733.13 KB 11/01/2024 09:06:54
Contrato 571.97 KB 08/12/2023 10:41:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva