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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
Unidade Realizadora da Compra 158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Processo 23296.005704/2023-47
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA (FECHAMENTO), DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS IPOJUCA, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2023
Vig. Fim 02/12/2024
Valor Global R$ 920.137,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 920.137,88
Valor Acumulado R$ 6.440.965,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.005704/2023-47 11/12/2023 08/05/2024 585.162,30 1 585.162,30
27/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo I. ACRÉSCIMO ITENS NOVOS (64 ITENS) DE R$ 224.522,35 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 38,37% (TRINTA E OITO VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DECORRENTE DE ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIAL LICITADO PELA CONTRATANTE, CONFORME DETALHADO NOS DOCUMENTOS 1023480 E 1023761; II. ACRÉSCIMO ITENS ORIGINALMENTE PLANILHADOS DE R$ 110.453,23 (CENTO E DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 18,88% (DEZOITO VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DECORRENTE DE ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIAL LICITADO PELA CONTRATANTE, CONFORME DETALHADO NOS DOCUMENTOS 1023480 E 1023761. § 1° OS ACRÉSCIMOS IMPORTARÃO UM AUMENTO DE R$ 334.975,58 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) NO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. § 2° COM AS ALTERAÇÕES DE QUE TRATA O CAPUT, O VALOR DO CONTRATO SERÁ AJUSTADO PARA R$ 920.137,88 (NOVECENTOS E VINTE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). 27/12/2023 08/05/2024 920.137,88 1 920.137,88
07/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08//05/2024 A 04/10/2024. 1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SENDO AQUELE CONSTANTE DOS TERMOS DO CONTRATO 08/05/2024 04/10/2024 920.137,88 1 920.137,88
04/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E O DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 06/07/2024 A 03/09/2024 E O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/10/2024 A 02/12/2024. 06/07/2024 02/12/2024 920.137,88 1 920.137,88
29/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 03/09/2024 A 03/10/2024, ACRESCENTAR 46 ITENS JÁ PLANILHADOS NA PLANILHA ORIGINAL, ACRESCENTAR 53 ITENS NOVOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORIGINAL, E SUPRIMIR 79 ITENS PREVISTOS NA PLANILHA ORIGINAL, 03/09/2024 02/12/2024 920.137,88 1 920.137,88
18/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO: ACRESCENTAR 03 ITENS NOVOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORIGINAL, E, SUPRIMIR 27 ITENS PREVISTOS NA PLANILHA ORIGINAL. 18/11/2024 02/12/2024 920.137,88 1 920.137,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158463 2023NE000091 L20RGP1566N - EXPANSAO E RESTRUTURACAO DO IFPE-EMENDAS-RP6 449051 - OBRAS E INSTALACOES 585.162,30 585.162,30 0,00 0,00 585.162,30 585.162,30 585.162,30 0,00
158463 2023NE000120 L20RGP1566N - EXPANSAO E RESTRUTURACAO DO IFPE-EMENDAS-RP6 449051 - OBRAS E INSTALACOES 334.975,58 334.975,58 0,00 0,00 334.975,58 334.975,58 334.975,58 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 920137.88 920137.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva