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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158125 - IF CATARINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158125 - IF CATARINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158458 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00201/2023
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 23.352.079/0001-15 - OFACK PROJETOS ESPECIAIS LTDA
Processo 23353.002541/2022-91
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE FECHAMENTO DO PAVIMENTO INFERIOR DA UNIDADE URBANA DO IFC –CAMPUS RIO DO SUL, COM ÁREA TOTAL DE 243,99 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2023
Vig. Fim 07/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.412.630,71
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 8.706.315,36
Valor Acumulado R$ 43.695.868,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 00201/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.002541/2022-91 12/12/2023 06/06/2024 164.291,80 1 164.291,80
28/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE FECHAMENTO DO PAVIMENTO INFERIOR DA UNIDADE URBANA DO IFC –CAMPUS RIO DO SUL, COM ÁREA TOTAL DE 243,99 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME , PARA O PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, E O ACRESCIMO DE 5,99% DO VALOR CONTRATO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 07/06/2024 07/11/2024 17.412.630,71 2 8.706.315,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 105.986 164291.8 17412630.7148
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.519-** ADRIANO BECKER Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo