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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2023
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 23.807.322/0001-42 - DESIGN PROJECT MANAGEMENT ENGENHARIA LTDA
Processo 01342.002073/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS RADIOATIVOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
Informações Complementares VIGÊNCIA DE PRAZO
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 10/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 364.910,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 364.910,34
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2023 00050/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002073/2023-22 15/01/2024 10/11/2024 364.910,34 1 364.910,34
14/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, COM INÍCIO EM 11/11/2024, ENCERRANDO-SE EM 10/01/2025 11/11/2024 10/01/2025 364.910,34 1 364.910,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2023NE000800 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 182.455,17 182.455,17 0,00 0,00 182.455,17 182.455,17 182.455,17 0,00
113202 2023NE000801 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000809 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 182.455,17 182.455,17 0,00 0,00 182.455,17 0,00 13.042,28 169.412,89
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
535 2024-08-22 01342.004255/2024-19 2024-08-28 76562.18
539 2024-09-06 01342.004527/2024-81 2024-09-09 54573.19
552 2024-10-31 01342.005428/2024-16 2024-11-04 45046.31
599 2024-11-29 01342.006002/2024-80 2024-12-04 92967.27
561 2024-12-09 01342.006135/2024-56 2024-12-10 56375.82
568 2025-03-14 01342.001159/2025-08 2025-03-24 39385.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-02-10 18245.52
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 364910.34 364910.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 195.99 KB 16/10/2024 15:31:21
Termo Aditivo nº 01 232.97 KB 16/10/2024 15:30:48
Portaria de Fiscais de Contrato 136.69 KB 31/01/2024 11:13:45
Diário Oficial da União - Contrato 50/2023 727.57 KB 31/01/2024 11:12:44
Contrato 50/2023 264.07 KB 31/01/2024 11:12:07
Seguro Garantia 15/01/2024 à 10/02/2025 584.56 KB 31/01/2024 11:03:56
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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