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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00137/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.013296/2023-84
Objeto AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2023
Vig. Fim 20/12/2024
Valor Global R$ 999.994,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 999.994,56
Valor Acumulado R$ 999.994,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2023 00137/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013296/2023-84 20/12/2023 20/12/2024 999.994,56 1 999.994,56
11/03/2026 00137/2023 Termo de Encerramento 20/12/2023 20/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000871 OCS60004000 - TI YANOMAMI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999.994,56 999.994,56 0,00 0,00 999.994,56 0,00 0,00 999.994,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 166944 5.99 999994.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.507-** JAIRTON MOREIRA CHARPINEL Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 6.97 MB 20/12/2023 10:32:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva